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支付網絡推廣(guǎng)費會計(jì)分錄(外包工資怎麽做賬)

作者:企業(yè)好幫手
時間:2022-04-23 23:03:02  瀏覽量:次(cì)
[ 企業好幫手導讀 ] 支付網絡推廣費一般情況下,是計入“銷售(shòu)費用”的(de),會計分錄(lù)如下:一(yī)、如果費用僅發生在一個會計期間:借:銷售(shòu)費(fèi)用應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀(yín)行存款二、如果費用

支付網絡推廣費會計分錄

  支付網絡推廣費(fèi)一般情況(kuàng)下,是計(jì)入“銷售費用”的,會計(jì)分錄如下:

  一、如果費用僅發生在一個會計期間:

  借:銷售費用

  應交稅費-應交增值(zhí)稅(shuì)(進項稅額)

  貸:銀行存款(kuǎn)

  二、如果費用涵蓋(gài)了幾個會計期(qī)間,需要將(jiāng)費用在幾個會計期間內進行攤銷:

  支付費用時:

  借:預付賬款

  貸:銀行(háng)存款

  攤銷費(fèi)用時:

  借:銷售費用-推廣(guǎng)費

  貸:預付賬款

  公司在經營(yíng)過程中發生的(de)為了促進銷售,增加經營的相關費用,需要(yào)計入到銷(xiāo)售(shòu)費用中,在進行賬務處理時,根據費用性質,在銷售費用下設二級科目。本例中(zhōng),針對網(wǎng)絡推廣費,可以設置“推廣費(fèi)”、“宣傳費”等二級科目進行財務核算。

  但是,支付網絡推廣費也可能計入管理費用,製造費用等等,主要看受益對象。關於支付網絡推廣費會計分錄,大家都清楚了嗎?更多財稅實(shí)操幹貨知(zhī)識,請關注考呀呀會計實操欄目。

外包工資怎麽(me)做賬

  外包工資,一般會付(fù)給勞務公司,不直接付給該員工,且個人也(yě)是由勞務公(gōng)司代扣代繳的,用人單位需要按照含個(gè)稅的總金額計提工資即可。賬務處理(lǐ)如下:

  借:管理費用-工資(含個稅)

  管理費用-專業服務費

  貸:其他應付款-勞務公司(等科目)

  其他應付款是(shì)指(zhǐ)與企業的主(zhǔ)營業(yè)務沒(méi)有直接關係的(de)應付、暫收其(qí)他單位或個人的款(kuǎn)項等等。

  管理費用核算的內容包括工資、福利費、折舊費、工會經費、業務招待費等等。

  外包指的是企(qǐ)業動態地配置(zhì)自(zì)身和其他企業的功能(néng)和服務,並利用企業外部(bù)的資源(yuán)為企業內部的生產和經營服務。由於業務需要,部分(fèn)公司會請外包來做部分業務。關於外包工資怎(zěn)麽做賬,大家都了解了嗎?更多財稅實(shí)操幹貨知識,請關注考呀呀會計實操欄目。

支付網絡推廣費會計分錄(外包工資怎麽做賬(zhàng))網友相關評(píng)論

網友:愛唱歌的(de)跑調女孩

計提(tí)時:借:管理費用等成本費用類科目貸:應(yīng)付職工薪酬-工資發放時:借:應(yīng)付(fù)職工薪酬(chóu)-工資貸:庫存現金

16:60:24前回答 已被(bèi)47672人(rén)點讚
網(wǎng)友:青梔6688

1.提:借銷售費(fèi)用 貸應付職(zhí)工薪酬2.付:借應付職工薪酬 貸庫存現金

16:50:44前回答 已被32569人點讚
網友:巴啦(lā)啦小二狗

退休人員的工資是進入管理費用(yòng)的 所以是(shì) 借方 管理費用 貸方 現金

8:17:19前回答 已被68717人點讚
網友:npong217613743

貸如果合同規定外包財務人員工資,企業直接付款給第(dì)三方,可參考工資分配分錄:管(guǎn)理費用-(子(zǐ)目要視各企業的具體設定: 借、四金等由企業直接支付,如勞務費) 貸,如果是與第三...

18:34:19前回答 已(yǐ)被(bèi)36183人點讚
網友:我是內鬼集團的小紅

計提工資的會計分(fèn)錄為: 借:生產成本(běn)製造費用管理費用銷售費用貸:應付(fù)職工薪(xīn)酬 如果是生產(chǎn)工人,計提工資記為生產成本;如果是車(chē)間管理(lǐ)者,計提工資記入製造費用;如果是...

5:56:19前回答 已被12711人點讚
網友(yǒu):老司(sī)機帶(dài)不帶

正規的做法是:計提時借:相關費用或者成本科目,例如生產成本,製造費用,管理費用,營業費用等 貸:應付職工薪酬-工資 實際支付時:借:應付職工薪酬(chóu)-工資(zī) 貸:銀行存款 我也(yě)不...

21:43:10前回答 已被98692人點讚
網(wǎng)友:我沉默不等於你是(shì)對的

轉出本月未交增值稅 借:應(yīng)交稅費——應交增值稅(shuì)——轉出未交增值(zhí)稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納(nà) 借:應交稅費——未繳增值稅 貸:銀行存款 計(jì)提消費稅 借:營業...

13:20:31前回答 已被75561人點讚
網友:神鷹4826

紅衝發票也(yě)要做帳(zhàng),它的做法就是按你要衝銷的憑證,借、貸方科目都相同,不同的隻是(shì)金額為紅字。

10:47:46前回答 已被93973人點讚
網友:用戶2616674345678

我們一次性(xìng)付房費82000,出租房已提供發票82000元,出租時間從(cóng)2012.8.01起,滿一年付次房費,其他應付款提取的6萬是2011年底預提取今年的房租費,能不能詳細些?會計分錄...

12:56:27前回答 已被24282人點讚
  • 上一篇(piān):成本法合並報表抵消分錄(其他應收和其他應付可以對衝嗎)
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