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「內部會計監督」內部會計監督製(zhì)度的內容主要包括

作者:企業好幫手(shǒu)
時間:2023-06-21 10:59:38  瀏覽量:
[ 企業好幫手導(dǎo)讀 ] 內部會計監督製(zhì)度的內容主要包括:1、內部牽製製度:有利於牽製、約束並監督經濟人的各種自利行為;2、財產清(qīng)查製(zhì)度:以保證賬實相符;3、內部審計製度:確保內部牽製製度的有效運行。

  內部會計監督製度的內容主(zhǔ)要包括:

  1、內部牽製製度:有利於牽製、約束並監督經濟(jì)人(rén)的各種自利(lì)行為,保證(zhèng)再生產過程的順利、有(yǒu)序地進行(háng)。

  2、財(cái)產(chǎn)清查製度:財產清查是對各項財產、物資進行(háng)實地盤點和核對,查明(míng)財產物資、貨幣資金和結算款項的(de)實(shí)有數額,確定其賬麵結存數額和實際結存數額是否一致,以保證(zhèng)賬實相符的一種會計專門方法。

  3、內部審(shěn)計製度:通過內部審計,對企業內部的各(gè)項製(zhì)度和經濟活動進行審計,確保內部牽製製度的有效運行。

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