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社保費公司全出的會計分錄怎麽做(公司社保會計分錄怎麽做)

作者:企業好幫手
時間:2022-06-16 05:00:35  瀏覽量:
[ 企業好幫手導讀 ] 社保費(fèi)公司全出的會計分錄(lù)怎麽做(zuò),最近(jìn)很多小夥伴關注這個(gè)問題,下麵由數(shù)豆子為大家(jiā)整理相關內容,一起(qǐ)來看看吧。社保費公司(sī)全出的(de)會計(jì)分錄怎麽做?社保全部由公司承擔就不存在什麽個人和公司部分了,應(yīng)該全部進費用,並且也不能抵減個人所得稅。如果個人交的社保由公司全部負(fù)擔的,就不用(yòng)通過“其他應收(shōu)款”科目了。借:管理費用-社(shè)保(bǎo)基金貸:銀

社保(bǎo)費公司全出(chū)的(de)會計分錄怎麽做,最近很多(duō)小夥伴(bàn)關注這個問題,下麵(miàn)由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。

社保費公司全出的會計分錄怎麽做?

社保全部由公司承擔就不存在什麽個人和公司部分(fèn)了,應(yīng)該全部進費用,並且也不能抵(dǐ)減個人所得稅。

如果個人交的社保由公司全部負擔的,就不用通過(guò)“其他應收款”科目了。

借:管理費用-社保基金

貸(dài):銀行存款-**行

公司交納社保會(huì)計分錄怎麽做?

繳納時:

借:應付職工(gōng)薪酬--社會保險費(單位部分)

其(qí)他(tā)應收(付)款--社會保險費(個人部分)

貸(dài):銀行存款

計提時

借:管理費用--社會保(bǎo)險費(單位部分)

貸:應付職(zhí)工薪酬(chóu)--社會保險費(單位部分)

發放工資時

借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應發數)

貸:其他應收(付)款--社會保險費(個人(rén)部分)

庫存現金(實發數)

補提的分錄跟上述分錄(lù)一樣,你隻需要在摘(zhāi)要中說明即可。

以上就是數豆子小編為大家整理的關於社保費公司全出的會計分錄怎麽做的全部內容了,如果個人交的社保(bǎo)由公司(sī)全部負(fù)擔的,就不用通過“其他(tā)應收款”科目了,請(qǐng)持續關注數豆(dòu)子網的更新,相信你一定能有(yǒu)所收獲!

網友對(duì)社保費公司全出的會計分(fèn)錄怎麽做的相關評論

網友:紫涵zz

  按照新準則的(de)規定,分(fèn)錄是:1、計提:借:管理費用-社會保險費貸(dài):應繳(jiǎo)稅費-社會(huì)保險費2、繳(jiǎo)納:借(jiè):應繳稅費-社會保險費(fèi)貸(dài):銀行存款以上連個有差額,計提的是公司負擔的部分,而繳...

4:49:23前回答 已被88686人點讚
網友:用戶6851012787983

  分錄如下:借:應付職工薪酬-社保費(fèi)借:其(qí)他應收款-代繳社保個人部分貸:銀行存款(kuǎn)可以(yǐ)不要計提按照社保(bǎo)收據做賬,然後一般轉到管理費用-社保費就可以了。

4:13:6前回答 已被71711人點讚
網友(yǒu):車(chē)厘子(zǐ)gh

  計(jì)提社保費企業和個人的會計分錄:1、分配工資借:××費用(管理/銷售等)貸:應付(fù)職工薪(xīn)酬--工資2、計提社(shè)保(企業部分)借:××費用(管理(lǐ)/銷售等)貸:應付職工薪酬--社保3、次月...

7:38:15前回答 已被32711人點讚
網友:王太私房菜

  可以由(yóu)公司來(lái)負擔,由於你的工資不是很高,可以把公司幫個人負擔的部分計(jì)入“管理費(fèi)用——福利費”具體做賬(zhàng)如(rú)下:1.計提員工福利(lì)費:借:管(guǎn)理費(fèi)用——福利費(fèi)貸:應付職工...

13:19:17前回答 已被18593人點讚
網友:我(wǒ)叫大輪胎

  貸:其他應收(shōu)款不要將別人的社保計入自己公司的費(fèi)用(yòng)還有他們又一個員工今(jīn)年就要生孩子了到時的生(shēng)育保險報銷該如何(hé)做呢?收到生育保(bǎo)險的會計分錄如何去處理?——全走(zǒu)...

3:45:35前回(huí)答 已被19818人點讚(zàn)
網友:河南金藝科技有限公司

  社會保(bǎo)險(單位部分)其他應收(付)款(kuǎn)--社會保險(個人部分)貸(dài):銀行存款計提時借:管理(銷售、製造)費用、生產成本貸:應付(fù)職工(gōng)薪(xīn)酬--社會保險(單(dān)位部分)未執行新(xīn)會計準...

23:38:48前回答 已被39782人點讚
網友:CC鴻鵠yx

  社保費公司已扣稅(shuì)務局沒有扣會計正常處理(lǐ),公司已經扣個人(rén)的先記入其他應收款(kuǎn)或(huò)其(qí)他應(yīng)付款,等稅務局扣繳後再衝減(jiǎn)。

14:15:21前(qián)回答 已被41659人點讚
網友:王自力28

  

19:26:29前(qián)回答 已被(bèi)82597人點讚
網友:蟈蟈打蛐蛐

  

23:39:7前回答 已被34672人點讚
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