去(qù)年的發票今(jīn)年能報銷嗎,關於這個內容,數豆子整(zhěng)理如下資料。
去(qù)年的發票今年能報銷嗎(ma)?可以,但(dàn)是需根據金額確定(dìng)。
根據企(qǐ)業會計(jì)準則相關規定,如果當年發現去年未入賬的費用,可以作為前期差錯(cuò)處理,如果金額小,可以直接(jiē)計入(rù)當年費用,但如(rú)果金額大(dà)的話就要通過"以前年(nián)度損益調整"進行核算。
一般來說,企業發生跨年度(dù)取得發票的情況(kuàng)有三種:
第一種情況是上年度發生的費用等(děng)稅前扣除項目,由於種種原因到次年才取得對方開具的(de)發票,發票的(de)項目(mù)欄填寫的仍是上年發生的費用(yòng);
第二種情況是上年度發生的費用等稅(shuì)前扣除項目,由於種種原因到次年才取得對方開具的發票,但發票(piào)的項目欄隻填寫相關的費用(yòng)內(nèi)容,並沒有注明費用的所屬期,很容易混淆為(wéi)次年的費用;
第三種(zhǒng)情(qíng)況是(shì)對方在上年度已經開具了(le)發票,由於款項未全額支付等原因而(ér)拖延至次年才給(gěi)發票。
以前年度(dù)損益調整(zhěng)的主(zhǔ)要賬務處理(一)企業調整增加以前年度利潤(rùn)或減少以前(qián)年(nián)度虧損,借記有關科目,貸記(jì)本科(kē)目;調(diào)整減少以前年度利(lì)潤或增加以前年度(dù)虧損做相反的會(huì)計分(fèn)錄。
(二)由於(yú)以前年度損益(yì)調整增加的所得稅費用,借記本科目,貸記"應(yīng)交稅費--應交所得稅"等科目;由於以前年度損益調整減少的所得稅費用做相反的會計分錄。
(三)經上述調整(zhěng)後,應將本科目的(de)餘額轉入"利潤分配--未分(fèn)配利潤"科目。本科目如為貸方餘額,借記本科目,貸記"利潤分配--未分(fèn)配利潤"科目;如為借方餘額做相反的會計分錄。
去年的發票今年能報銷嗎?綜合以上內容所述,其實我(wǒ)們通過小編老師針(zhēn)對企業用今年利潤(rùn)來支付去年發(fā)票(piào)的報銷,相信你們看完後都知道是可以這樣操作的。隻不過相關的會計分錄還是通過以前年(nián)度損(sǔn)益調整的科目處理。在本(běn)網站上關於今年補繳去年的會計處(chù)理資(zī)料還有很多(duō),大家有興趣都可以來學習。
一般(bān)來說,企業發生跨年度取得發票的情況有三種:第一種情況是上年度發生的費用等稅前扣除項目,由於種種(zhǒng)原因到次年才取得對方(fāng)開具的發票,發(fā)票的項目欄填寫的仍是上年發...
可以,一般新年開始的一兩個月還可以用去年的發票報銷。比如很多出租車司機如果不是機(jī)打(dǎ)票,可能你現在打的還是給你的去年的發(fā)票。
隻要是真實交易,和正規增值稅發票,去(qù)年的發票今年肯定是可以報銷的(de),但若該發票是成本費用類,則不能在今年所得稅稅前扣除,在匯算清繳時應(yīng)進行納稅調增。
企業做出專項申報及說明(míng)後,準予追補至該項目發生年度(dù)計算(suàn)扣除,但追補確(què)認期限不得超過5年。如果2015年度收到2014年開具的(de)發票,需要在2014年度的所得稅稅前扣除(chú),在年...
不可以。去(qù)年的發票必須在匯算清繳前取得,去年12月(yuè)的發票在今(jīn)天5.31號之前可(kě)以使用(yòng)計入(rù)去年的賬中。匯算清繳期限:一個納稅年度終了後5個月內(次年的1月(yuè)1日至5月31日(rì)...
去年的費用不可用今年的發票報銷入賬。國家稅務(wù)總局公告2011年第34號第(dì)六條規定了關於企業提供有效憑證時間(jiān)問題:企業當年度實際發生的相關成本、費用,由於各種原因...
發票有報(bào)銷期限是(shì)半年。一般來說,發(fā)票的(de)報銷應該是開出發票的當月或越及時越好。但是,不能(néng)跨年。跨年報銷是需要做納稅調整的。所以,理論上,隻要是當年的發票,都可以報(bào)...
因公司(sī)而異吧!象這種情況在我們公司是絕對不能報銷的.
可以,如果(guǒ)是費用,在申報所得稅時,須做納稅(shuì)調整。
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