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應補稅額需(xū)要(yào)交嗎(納稅檢查調減進項稅額(é)是什麽意思)

作者:企業好幫手(shǒu)
時間:2022-06-07 05:26:11  瀏覽量:
[ 企業好幫手(shǒu)導讀 ] 應補(bǔ)稅額需要交嗎,數豆子為大家整理了如下(xià)內容。應補稅(shuì)額需要交嗎應補(退)稅就是本(běn)期應納稅額與本期已預繳稅額之間的差,如果為正數就是應補稅額,如果為負(fù)數就是應(yīng)退稅額。同(tóng)時(shí),應交所得稅的會計(jì)分錄(lù)是這(zhè)樣的:本月計提時,借(jiè):所得稅費用。貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業所得稅。本(běn)月結轉時,借:本年利潤。貸:所得稅費用下(xià)月繳(jiǎo)納時,借:應交(jiāo)稅費--應交企業所得稅(shuì)。貸:銀行存款。而對於實

應補稅額需要(yào)交嗎,數豆子為大家整理了如下(xià)內容(róng)。

應補稅額需要交嗎

應補(退)稅就是本期應(yīng)納稅(shuì)額(é)與本期已預繳稅額(é)之間的差,如果為正數就是應補稅(shuì)額(é),如果為負數就是應退稅額。同時,應交所得稅的會計分(fèn)錄是這樣的(de):本月計提時,借:所(suǒ)得稅費用。貸(dài):應交稅(shuì)費--應交(jiāo)企業所得稅。本月結轉時,借:本年利潤(rùn)。貸:所得稅費(fèi)用

下月繳納時,借:應(yīng)交稅費--應交企業所得稅。貸:銀(yín)行存款。而對於實際應補退所得稅額是負數,說明預繳時交多了,匯算清繳應退稅,或者留待以後年度抵減(jiǎn)。可以(yǐ)申請退稅;也可不申請退稅,下一年度繳稅時填寫個表《多繳稅款抵交應納稅款表》,抵減(jiǎn)好了。後預繳時要注意,年初時就應計劃好,盡(jìn)量不要超交。

增值稅(shuì)本期(qī)應補退(tuì)稅額為負數(shù)可以申報嗎?

增值(zhí)稅(shuì)本期應補退稅額為負數是多交(jiāo)納的意思(sī),多了可以去(qù)辦理退稅。本期應(補)退稅額是正數(shù)說明需要自己繳納的稅額負數則代表需要退稅的稅額。

增值稅的納稅期限分別為一日、三日、五日、十日(rì)、十五日或(huò)者一個月。納稅人的具體(tǐ)納(nà)稅期限,由主管稅務機關(guān)根據納稅人應納稅額的大小分別核定;不能按照固定期限納稅的,可以按次納稅(shuì)。

納稅人以一個月為一(yī)期納稅的,自期滿之日(rì)起十日內(nèi)納稅申報;以一日、三日、五日、十日或者十五日為一期納稅的,自期滿之日起(qǐ)五日內預繳(jiǎo)稅款,於次月一日起十日(rì)內申報納稅並結清上月(yuè)應(yīng)納稅(shuì)款。

據上(shàng)述文章,應補稅額需要交嗎?據小編了解(jiě)如果為正數就(jiù)是應補稅額(é),如果為負(fù)數就是應退稅額。後預繳時要注意,盡量不要超交。大家在(zài)進行實際操(cāo)作遇(yù)到任何問題,都可以來詢問網(wǎng)站的老師,我們立馬解答!還有其他的疑問可以點擊答(dá)疑(yí)窗口進行谘(zī)詢提問。

網友對應(yīng)補稅額需要(yào)交嗎的相關評論(lùn)

網友:帝豪GSe888

  自開專票(piào)不超九萬要繳稅嗎

17:16:35前回答 已被52851人點讚
網友:安徽房王

  交(jiāo)的。個人所得稅應補退稅(shuì)額如果是正數,說明有稅款需(xū)要補交(jiāo)。個人所得稅應補退稅額(é)...可以自己在(zài)手機上操作申報,還(hái)可以在稅務大廳自己申報。年收入超過12萬需要補稅的,...

18:5:10前回答 已被52844人點讚
網友:野馬MINI卡(kǎ)888

  本期應補稅(shuì)額為1,這樣是需要繳納1元錢。

15:30:11前回答 已被22824人點讚
網友:阿柒(qī)愛上了六七

  為標準版計稅不是簡易計稅,不會直接(jiē)顯示(shì)退稅金額,需要選擇手工填報。選手工填入全年工資總額和已(yǐ)交稅費兩項,能(néng)看到應補(bǔ)或應退的金(jīn)額。應補稅費在400以內可以不補,直接...

20:60:16前回答 已被44119人點讚
網友:用戶(hù)152903476

  說明納稅人預繳稅款時交多了,匯算(suàn)清繳1653要退稅,或者留待(dài)以後年度(dù)抵減。因此,你可以(yǐ)申請退稅;也(yě)可不申請退稅(shuì),下(xià)一年度繳稅時填寫《多(duō)繳(jiǎo)稅款抵交應(yīng)納稅款(kuǎn)表》,申請抵減...

19:17:22前(qián)回答 已被25622人點讚
網友:七月影視TT

  期末未(wèi)交(jiāo)數:行32=24+25+26-27,本期應退補稅額:行34=24-28-29,看看是不是把“③本期繳納上期應納稅額(30行)填到了28行,請根據(jù)勾稽關(guān)係正確填寫報表;30行是根據上個月的...

14:18:53前回答 已被57228人點讚
網友:東風日產888

  本人今年剛參加注會的會計考(kǎo)試,您的問題(tí),還要多作一筆會計分(fèn)錄借應交(jiāo)稅費-應交增值稅-未交增值稅2658.33貸應交稅(shuì)費-應交增值稅(轉出(chū)多(duō)交增值稅)2658.33

6:13:60前回答 已被57457人點讚
網友:斯派卡888

  所得稅(shuì)額為負數時,說明納稅人預繳稅款時(shí)交(jiāo)多了(le),匯算(suàn)清繳要退稅,或者留待以(yǐ)後年度抵減。因此,你可(kě)以申請退稅;也可不申請退稅,下一年度繳(jiǎo)稅時填寫《多繳(jiǎo)稅款抵交應納稅(shuì)款...

18:18:55前回答 已(yǐ)被58979人點讚
網(wǎng)友:漢(hàn)騰V7888

  

20:5:18前回答 已被71238人點讚(zàn)
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