培訓費發票可以(yǐ)抵扣嗎,關於這個內容,數豆子整理如下資料(liào)。
培訓費發票可以(yǐ)抵扣嗎(ma)如果你們企業是一般納稅人,可以抵扣,如果是小規模的,則不(bú)可以抵扣。
公司為一般(bān)納稅人,取(qǔ)得的增值稅專用發票(piào),內容為培訓費,工業企業能否(fǒu)抵(dǐ)扣?
你公司屬於工業(yè)生產企業,取得的培訓費專用發票進(jìn)項稅金不屬於不可以抵扣的範(fàn)圍內容,因此可(kě)以進行正常抵扣(kòu)。
政策依據:《增(zēng)值稅暫行條例》第十條下列項目(mù)的進項稅(shuì)額不得(dé)從銷項稅額中抵扣:
(一(yī))用於非增值稅應稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅(shuì)勞務;
(二)非正常損失的購(gòu)進貨物及相關的應稅勞務;
(三)非正常損失(shī)的在產品、產成品所耗用的購進貨物或者應稅勞務;
(四)國務院(yuàn)財政、稅(shuì)務主管部門規定(dìng)的納(nà)稅人自用消費品;
(五)本條第(一)項至第(四)項規定的貨物(wù)的運(yùn)輸費用和銷售免稅貨物的運(yùn)輸費(fèi)用。
營改增後哪些進項稅額能抵扣,哪些不能抵扣?一、哪些項目可以抵扣?
前提:一(yī)定(dìng)要取(qǔ)得增值稅專用發票(piào)
二、不能抵扣的項目
1、福利費
2、差旅費(fèi)(除住宿)
3、免稅項目支出(chū)
4、供貨商無法取得抵扣證
5、增值稅普通發票(piào)
三、舉例
1、招待費
舉例:招待客戶吃飯花了2000員餐費,其中餐費(fèi)、娛(yú)樂(lè)都是不能抵扣的。答:即使是(shì)增值稅專用發(fā)票也不行(háng)。酒店住宿期(qī)間發生(shēng)的餐費也要扣除(chú),不能抵扣。
2、差旅費
舉例:我要出差了,營改增有哪些(xiē)變化?
答:出(chū)差(chà)發生的交通費、餐費(fèi)和住宿費中,隻中有(yǒu)住宿費是可以抵扣的,而且一(yī)定要開增值稅專用發票。多(duō)人出差,租車費開專票可以抵扣。
3、福(fú)利(lì)費
舉例:作為福利的所有支出都不能抵扣。
4、辦公用品(pǐn)
舉例:
(1)甲乙兩家買辦公用品(pǐn),都是1000元,甲開了增值稅專用發票,乙開了增值稅普通發票,哪一種正確?
答:一樣的價格,一定(dìng)要開增值稅專用發票,這樣稅金才可以抵扣!
(2)針對例一中(zhōng),丙說開增值稅普通發票是854.7元,開增值稅專用發票要另加稅(shuì)點,加完稅(shuì)後是1000元,這和(hé)甲的選擇有什麽區別?
答:丙加了(le)稅點後的價(jià)格和甲(jiǎ)一樣的,差(chà)額(é)正好是17%的(de)稅金,成本相同的條件(jiàn)下,稅款抵扣有(yǒu)延遲,這個普(pǔ)票也(yě)是對公司有利的。
5、會議(yì)、培訓費
舉例(lì):最近開會花了(le)10000元,其(qí)中餐費400.
答:會議費(fèi)專用增值稅發票的稅款是可以抵扣的,但是注明了餐費的部分是要摳出來,不能(néng)抵扣。
培訓費發票(piào)可以抵扣嗎,學習上麵的(de)財(cái)稅知識是清楚(chǔ)的。對於增值稅還有企業所得稅來說(shuō)都是可以扣除的,企業(yè)在購買商(shāng)品的時(shí)候一定要記(jì)得及時索要發票進行抵扣,對於相關的財稅知識可(kě)以(yǐ)多關注資訊欄目獲(huò)取更多的(de)財稅(shuì)解答!
1、企業取得未認證培訓費(fèi)發票不得抵扣的:借:管理費用——培訓費(根據費用所屬部門計入相關科目)貸:銀行存款2、企業取得已認證的培訓費發票不得抵扣的,應作進項稅(shuì)額轉(zhuǎn)...
可以(yǐ)認證抵扣的,但發票必須得是增值稅專用發票才能(néng)認證抵扣的,取(qǔ)得的培(péi)訓費專用發票進項稅金(jīn)不屬(shǔ)於不可(kě)以抵扣的範圍內(nèi)容,因此(cǐ)可以(yǐ)進行正常抵扣。《增值稅暫行(háng)條(tiáo)例》第...
如果你們企業是一般納稅人,可以抵扣,如(rú)果是小規(guī)模的,則不可以抵扣。
增(zēng)值稅專(zhuān)用發票標注培(péi)訓費是(shì)可以抵扣的。
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