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如何正確開具紅字增值稅專用發票(開具紅字增(zēng)值稅專用發票)

作者:企業好幫手
時(shí)間:2022-05-30 07:51:15  瀏覽量:
[ 企業好幫手導(dǎo)讀 ] 如何正確開具紅字增值(zhí)稅專用發票,以(yǐ)下是數豆子整理(lǐ)的內容。如何正確開具紅字增值(zhí)稅專用發票一、對於一般納稅人(rén)在取得增值稅專用發票後,發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退(tuì)回及發生(shēng)銷售折讓的,購(gòu)買方應填報《開具紅(hóng)字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請單》,由購買方主管稅務機關審核後,出具《開具紅字增值(zhí)稅專用發票通知單》,銷貨方憑購買方提供的《開具紅(hóng)字增值稅專用發票通知單》開具

如何正確開具紅字增(zēng)值稅專用發票,以下是數豆(dòu)子整理的內容。

如何正確開具紅字增值稅專用發票

一、對(duì)於一般納稅人在取得增值稅專(zhuān)用發票後,發生銷貨退回、開票有誤等(děng)情形但不符合作廢條件(jiàn)的,或者(zhě)因銷貨部分退回及發生銷(xiāo)售折讓的,購買(mǎi)方應填報《開具紅字增(zēng)值稅專用發票(piào)申(shēn)請單》,由購買(mǎi)方主管稅務機關審核後,出具《開具紅字增值(zhí)稅專用發票通知單》,銷貨方憑購買方提供的《開具紅字增值稅專用(yòng)發票通知單》開具紅字發票;對(duì)於銷貨方提(tí)出申請的,可由銷(xiāo)貨方主管稅務機關直接根據納稅人填報的《開具紅字增值稅(shuì)專用發票申請(qǐng)單》開具《開具紅字增值稅專用發票通知單》。

二、紅字發票申請單開具操作

1、進入開票軟件後後點擊"發票管理",在屏幕最上麵一行菜單欄點擊"紅字發票(piào)申請單"→"申請單填開"。

2、選(xuǎn)擇界麵如圖所示

3、接下來以銷(xiāo)售方申請為例(lì)介紹信息表的具體操作

(1)選擇開具信息表的原因,必須輸入發票代碼與發票號碼,然後點擊"下一步";

(2)係(xì)統確認可以(yǐ)對此張發票開具負數,點擊"確定";

(3)進入信息表填具界麵,係統自動轉換購方及商品信息,確認後點擊"打印"按鈕保存並打印信息表。

紅字發票開具時的注意事項

(1)此(cǐ)時如果需對商品信息進行修改,則修改後的合計金額不能大於對應藍票合計金(jīn)額,否(fǒu)則係統不允許繼續開具此(cǐ)信息(xī)表。

(2)"打印"按鈕等(děng)於保存功能(néng),如不點擊,係統無法(fǎ)保存。

(3)對庫中帶折扣的藍字發票開(kāi)具信息表時,係統會自動將折扣(kòu)分攤(tān)反映在對(duì)應商品(pǐn)行中,不再顯示折扣行信息。

如(rú)何正確開具紅字增值稅(shuì)專用發票?以上(shàng)內(nèi)容就是小編老師闡述的相關介紹資料,相信(xìn)大家(jiā)都清楚企業跨月度的普(pǔ)票和增值稅專票是不可以直接作廢處理的,應(yīng)該是(shì)開具(jù)紅字發票進行處理的。如(rú)果(guǒ)你們(men)覺得(dé)上文講(jiǎng)解(jiě)的紅字發票開具流程有(yǒu)異議(yì),那麽不妨(fáng)來這裏找老(lǎo)師進行交流學習的。

網友對如何正確開具紅字增值稅(shuì)專用發票的(de)相關評論

網友:梨花盛開了

  發票資料,直接回(huí)車(chē)進行確定。4、這個時候在填寫聯係電話和申請(qǐng)理由以後,需要保存並上傳。5、這樣一來會在查詢界麵看到相關的發票信息,即(jí)可開具紅字增值稅專用發票通知...

5:24:5前(qián)回答 已被43964人點讚
網友:digyourass

  否則不需要填(tián)寫藍字專用發票代碼、號碼,直接點(diǎn)擊下一步按(àn)鈕,係統根據不同情況顯(xiǎn)示不同的確認窗口;4、確認發(fā)票填開界麵上的所(suǒ)有信息正確後,點擊(jī)打印按鈕開具紅字專用發...

5:21:33前回答 已被85112人點讚
網(wǎng)友:元氣少女莉莉(lì)婭

  《開具(jù)紅字增(zēng)值稅專用發票信息表》如果(guǒ)還沒有上傳則自己(jǐ)在電腦開票係統撤銷即(jí)可,如果已上傳到稅務局,則聯係稅局人(rén)撤銷。

13:25:18前回答 已被(bèi)13882人點讚
網友:河東先森

  紅字專(zhuān)用發票本(běn)身是開具負數的,是要經過稅局批準的,最好還是谘詢下當地稅局如何操作。

11:10:10前回答 已被74696人點(diǎn)讚
網友:消防車價格(gé)

  收到貨物時的賬務處理:借:庫存商品或原材料應繳稅(shuì)費—增值稅進項貸:應付賬(zhàng)款開具紅字發票時:借:應付賬款貸:庫存商品或原材料應(yīng)交稅費(fèi)—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出購(gòu)貨方...

14:32:21前回答 已被69956人點讚
網友(yǒu):三腳貓(māo)先森

  填寫申報表時,金額是正(zhèng)數發票和紅(hóng)字發票金(jīn)額之(zhī)和。直接把當月正(zhèng)常收入減去紅字收入...經過國稅局審核後才可(kě)以開具。擴展資料:1、本申(shēn)報表適用於一般增值稅(shuì)納稅(shuì)人。A類...

17:40:58前回答(dá) 已被(bèi)85171人點讚
網友:RachelGZ154820445

  紅字開具通知單,然後(hòu)對方憑通知單開具紅字給我們,我們(men)就直接做進項稅轉出即可;2、折讓,原來跟退貨一樣;購方的紅(hóng)字我們隻(zhī)做申請,不會開具紅(hóng)字發票的。那(nà)麽申請的話...

1:49:43前回答 已被46559人點讚
網友:老兵比利(lì)時野兔散養

  

13:15:8前回答 已被69998人點讚
網友:一(yī)一lucy

  

17:49:60前回答 已被76292人點讚
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