增值稅一般納稅人支付的勞(láo)務費(fèi)用取得(dé)勞務費用開具的增值稅專用發票是可以抵扣增值稅的.
根據營改增實施辦法規(guī)定,下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中(zhōng)抵扣:
用於簡易計稅方法計稅項目、免(miǎn)征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產和不動產.其中涉及的固定資產、無形資產、不動產,僅指(zhǐ)專用(yòng)於上述項目的(de)固定(dìng)資產、無(wú)形資產(不包括其他權益性無形資產)、不動產.納稅人的(de)交際應酬消費屬於(yú)個人消費.
非正常損(sǔn)失(shī)的購進貨物,以(yǐ)及相關的加工修理修配勞務和交通運輸服務.
非正常損失的在產品、產(chǎn)成品所耗(hào)用(yòng)的購(gòu)進貨物(wù)(不包括固定資產)、加工修理修配勞務和交通運輸服務(wù).
非(fēi)正常損失的不(bú)動產,以及該不動(dòng)產所(suǒ)耗用的購進貨物、設計服務和建築服務.
非正常損失(shī)的不動(dòng)產在建工程所耗用的購進貨(huò)物、設計服務(wù)和(hé)建(jiàn)築服務.納稅人新建、改建、擴建、修繕(shàn)、裝飾不動產,均屬於不動產(chǎn)在建工程(chéng).
購進的旅客運輸服務、貸款服務、餐飲服務、居民日常服務(wù)和娛樂服務.
財政部和(hé)國家稅(shuì)務總局規定(dìng)的(de)其他情形.
1.一(yī)般納稅人按照簡易計稅方法的差額征稅(shuì)會計處理
企業接受應稅服務時,按規定(dìng)允許扣減銷售額而(ér)減少的銷項稅(shuì)額,借記"應交稅費--未交增(zēng)值稅"科目,按實際支付或應付的金額與上述增值稅額的差額,借記"主營業務成本"等科(kē)目(mù),按實際支付或應付的金額,貸記"銀行存款"、"應(yīng)付賬款"等科目.
2.小規模納稅(shuì)人差額征稅會計處理(lǐ)
財政部關於(yú)印發《營業稅改征增值稅試點有關企業會計處理規定》的通知(財會〔2012〕13號(hào))規定:企(qǐ)業接受(shòu)應(yīng)稅服務時,按規定允許扣減銷售額而減少的應交(jiāo)增值稅,借記(jì)"應交稅費--應交增值稅"科目,按實際支付或(huò)應付的金額與上述增值稅額的差額,借記(jì)"主營業務成本"等科目,按實際支付或(huò)應付的金額,貸記"銀行存款"、"應付賬款"等科目(mù).
對於期末一次性進行賬務處理的企業,期末(mò),按規定當期允許扣減銷售額而減少的(de)應交增值稅(shuì),借記"應交稅費(fèi)--應交增值稅"科目,貸記"主營業務成本"等(děng)科目.
勞務派遣服務是否可以差額(é)征(zhēng)稅?
提供勞務派(pài)遣服務按照簡易計稅方法依5%的征(zhēng)收率計算繳納增值稅.
勞務派遣服務,是指勞務派遣公司為了滿足用工(gōng)單位對於各類靈活(huó)用工的需求,將員工派遣至用工單(dān)位,接受用工單位管理並為其工作的服務.
勞務費專票可以抵扣嗎?經過今天的額學習,我們得知:增值稅一般納稅人支付的勞務費用取得勞務費用(yòng)開具的增值稅(shuì)專用發票是可以抵扣(kòu)增值稅的.今天的內容是小(xiǎo)編給大家整理的,希望(wàng)能得到社會(huì)各界有識知識的批評指導.
勞務費專票能抵扣嗎(ma)
曹雪芹著(zhe)《紅樓夢》,有史證,有自證(zhèng)。史證即胡適、周汝昌等人考證出來的史(shǐ)料,自(zì)證即原著第一回作者自序及署名。文(wén)中與書名題旨“金陵十二釵”、自題詩“滿紙荒唐言”...
你好,很高興回答您的提問。可以的,你取得(dé)的專(zhuān)票去勾選認證(zhèng)好就可以抵扣了。謝謝
我公司需要給甲方開具9%的增專,我有(yǒu)兩個(gè)問題,一(yī)是分包方給我公司開來的3%增值稅專用發票,是否可(kě)以抵扣;二(èr)是(shì)在(zài)跨區域(yù)經營地我們用差額預交,分包方開具3%的增專(zhuān),我們在...
不可以。
如果是開具的普票,是不能抵扣(kòu)增值稅進項稅額,隻能在稅前列(liè)支扣除。如果(guǒ)能開到增值稅專票(piào),那以是(shì)可以抵扣進項稅的,其餘部分也是可以記入成本或費用的。
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