可以開具紅字發票
完成認證後開具紅(hóng)字發票,可以(yǐ)分(fèn)兩種(zhǒng)情況進(jìn)行處理:
1.如果申請開具紅字發票(piào)時企業已經申(shēn)報抵扣了進項稅(shuì)額,企業應直接進行進項稅額轉出(chū).因為經認證結果為"認證相符(fú)"並且已經抵扣增值稅進項稅額的,購買(mǎi)方必須將已申報抵扣的進項稅額暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進項稅額中轉出.
2. 如果申(shēn)請(qǐng)開具紅字(zì)發票時企業未申報抵扣進項稅額(é),企業應先(xiān)申報(bào)抵扣進項稅額並同時轉出.比如購買方在開票當月完成認證且申請開具紅字發票,或購買方為外貿(mào)企業(其(qí)進(jìn)項稅額(é)計入待抵扣進(jìn)項稅額),納(nà)稅人未申報抵扣該進項稅額,申報時可將該(gāi)進項(xiàng)稅額列入(rù)當期進項稅額,同時暫(zàn)依《信(xìn)息表》所列增值稅(shuì)稅額從當期進項稅額中轉出.
(1)、銷售方開具紅字專(zhuān)票時,衝減前期已確認的收入和銷(xiāo)項稅額.
(2)、銷售方開具藍(lán)字(zì)專票時,根據(jù)藍字專票在(zài)當期確認收入和銷項(xiàng)稅額.
(3)、購買(mǎi)方根據(jù)《開具(jù)紅字增值稅專用發票信息表》,衝減前(qián)期已確認的采購成本,同時作進項(xiàng)稅額轉出;取得紅字專票後,將其作為衝減(jiǎn)分錄的附件(jiàn).
(4)、購(gòu)買方取得藍字專票後,根據藍字專票在當期確認采購成本和「待認證進(jìn)項稅額」(進項稅額).
根據國家稅(shuì)務總局公告2016年第47號文件相(xiàng)關規定,購買方取(qǔ)得專用發票已用於申報抵扣,發現開票有誤,且不符(fú)合作廢條件的,按規定先開紅票,再開藍票(piào).購買(mǎi)方可在增值稅發票管理新係統(以(yǐ)下簡稱新係統)中填(tián)開並上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡(jiǎn)稱《信息表》),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信(xìn)息表》所(suǒ)列增值稅稅額從當期(qī)進(jìn)項稅額中轉出,待取得銷售方開具(jù)的紅字專用發票(piào)後,與《信息表》一並作為記賬(zhàng)憑證(zhèng).
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對方抵(dǐ)扣了發票是可以紅衝的,隻不過需要對(duì)方作為購貨方開具紅字發票(piào)信息表,上傳審核通過後,告訴銷貨方紅字發票信息表編號,銷貨方就可以在(zài)開票係統裏下載紅字發票(piào)信息...
已經抵扣的進項發票紅衝的操作:購買方在增值稅開票係統填寫紅字發票(或負數發票(piào))申請審批(pī)表,提交給稅局審批,稅局審批通過之後(hòu),銷售方根據(jù)通知單(dān)上麵記載的號碼在係統錄...
以抵扣的增值稅專用發票是可以進行充紅的,如果按照實際業務發生的情況簽訂的合同或者是有真正實際發生的業(yè)務實際發生業務情況下開具的增值稅專用發票,並(bìng)且經過對方所...
還需“申請單導出”,導出到桌麵並拷到U盤;4.把原來有誤的(de)發票(piào)發票聯及(jí)抵扣聯原件...在(zài)你收到銷售方一負一正的發票後:負數(shù)發票(piào)作(zuò)進項稅額轉出(chū),正數發票(piào)正常入帳即可(kě)...
當月(yuè)當日未抵扣成品油發票不需要衝紅,直接作廢即可(kě),當月作廢的發票不需要做賬。一張成品油發票內容有缺失,當月當日未抵扣成品油發票,已經衝(chōng)紅負數,也開出負數發票,這時(shí)...
增值稅專用發票已抵扣銷售方(fāng)可以申請衝紅。衝紅了(le)後,收票方需(xū)要(yào)進項轉出才可以……
藍字發票需要正常認證,否則進項稅不能抵扣,企業就損失了。
折(shé)讓等情況才用衝紅,那麽購方從開票係(xì)統內開具《紅字發票(piào)申請單(dān)》,攜(xié)帶抵扣聯和兩方簽訂的退貨協議或折讓(ràng)說明去稅務(wù)局開具紅字通(tōng)知(zhī)單(dān),通知單給銷方開(kāi)具負數發票~當(dāng)然...
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