根據《財政部國家稅務總局關於全麵推開營業稅改征增值稅試(shì)點的通知(zhī)》(財稅〔2016〕36號)的(de)規定:
(1)一般納稅人跨縣(市)提(tí)供建築服(fú)務,適用一般計稅方(fāng)法計稅的,應以取得的全部價款和價外費用為銷售額計算應納稅額.納稅人應以取得的全部價款和價外費用扣除(chú)支(zhī)付的分包款後的餘額,按照2%的(de)預征率在建築(zhù)服務發生地預繳稅款後,向機構(gòu)所在地主管稅務機關進行納稅申報.
(2)一般納稅人跨縣(市(shì))提供建築服務,選擇適(shì)用(yòng)簡易計稅方法計稅的,應以取得的全部價款和(hé)價(jià)外費用扣除支付的分包(bāo)款後(hòu)的餘額為(wéi)銷售額,按照3%的征(zhēng)收率計算應納稅額.納稅人應(yīng)按照(zhào)上述計稅(shuì)方法在建築服務發生地預繳稅款後(hòu),向機構所在(zài)地主管(guǎn)稅務機關進行納稅申報.
(3)試點納(nà)稅人中的小規模納(nà)稅人跨縣(市)提供建築服(fú)務,應以取得的全(quán)部價款和價外費(fèi)用扣除支付的分包款後的餘額為銷售額,按(àn)照(zhào)3%的(de)征收率計算(suàn)應納稅額.納稅人應按照上述(shù)計稅方法在建築服務發生(shēng)地(dì)預繳稅款後,向機構所在地主管稅務機關進行納稅(shuì)申報.
(4)一般納稅人跨省(自治區、直轄(xiá)市或(huò)者(zhě)計劃單列市)提供建築服務在機構所在地申報納稅時(shí),計算的應納稅額小於已預繳稅額,且(qiě)差額較大的(de),由(yóu)國家稅務總局通知建築服務發生地所在地省級稅(shuì)務機關(guān),在一定時期內暫停預繳增值稅(shuì).
一,工程結算(suàn)科目核算企業(yè)(建造承包商)根據建造合同約定向業主辦理結算的累計金額(é).本科目應當按照建造合同進行明細核算.
二,企業向業主辦理工程價款結算(suàn)時,按應結算的金額,借(jiè)記"應收賬款"等(děng)科目,貸記本科目.合(hé)同完工時,將本科目餘額與相關工程施(shī)工合同的"工程施工"科目對衝,借記本科目,貸記"工程施工"科目.
三,本科目期末貸方餘(yú)額,反映企業尚未完工建造合(hé)同已辦理結(jié)算的累計金額.
四,開具(jù)發(fā)票時,衝銷以前(qián)做的(de)分(fèn)錄借:應收賬款紅字,貸:工程結算紅字.然後根據發票(piào)借:應收賬款貸:工程結算(suàn)收入貸:應交稅費~~應交(jiāo)增值稅~~銷項稅額
工程結算開票如何賬務處理?綜合以上所述,其實針對施工單(dān)位的工程結算的開票賬務處理如果是一(yī)般計稅方式可以按照2%的預(yù)征率在建(jiàn)築服務發生地預繳稅款,如果是簡易計稅(shuì)的方(fāng)式(shì)則是可以按(àn)照3%的征收率進行計算納稅額(é)的,如果(guǒ)同學們(men)對於上文的解讀資料有什麽(me)問題的話,都(dōu)可以來(lái)本網站進行谘(zī)詢.
1,已經結算做賬借:應收工程款貸(dài):工程結算2,開票做(zuò)賬借:銀(yín)行存款貸:應收工程款
1,已經結算做賬借:應收(shōu)工程款貸:工程結算2,開票做賬借:銀行存款貸:應收工(gōng)程款展開全部
罰款扣減開發成本,關鍵應看建築單位的開發票情(qíng)況,如果開了100萬元的發票,這(zhè)罰款不應扣減開發成本,應作為營業外收(shōu)入處理。至於工程結算書,你應該審查是否有工程管(guǎn)理部門(mén)...
且發票也隻開了70萬。一旦確認270萬的收入,就要交很多稅。萬一錢要不回來怎麽辦?...工程價款結算賬單”作為原始憑證(zhèng),編製記賬(zhàng)憑(píng)證,會計處理:借(jiè):應收賬款貸(dài):工程結算...
當(dāng)你收到消(xiāo)防工程款(kuǎn)結算(suàn)發票時,就按照發票的數(shù)額登記入帳,借:銀行存款貸:工程結算(消防工程)
要配合對應的建安發票(piào)和工程決算書一(yī)起,就應該可以計算開發(fā)成本了(le)
工程結算已經開發票結賬,現在重新審計退回部分(fèn)工程款,就用與上次給款時的相反會計分錄,衝回退回的款項即可。
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