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​職工出差如何報銷的差旅費(稅法差旅費報銷標準)

作者:企(qǐ)業好幫(bāng)手
時間:2022-05-17 02:19:23  瀏覽量:
[ 企業好幫手導讀 ] 職工出差如何(hé)報銷的差旅費1、出差前(qián)進行審批現在很多單位都要求出差前進行(háng)審批,批(pī)準後的差旅費才準予報銷.所以如你有出(chū)差(chà)計劃,最好是(shì)提前走一下審批流程,避免報銷時出現障礙.2、買符合規定的車票出(chū)差必定(dìng)少不了城市間交通費,一般來說(shuō),單位都會對所乘坐交通工具的(de)種類和等級有所限製.比如火車(chē)隻能坐二等座(zuò),有的單位還要求購(gòu)買政采機票(piào).所以,你在購

職工出差如何報銷的差旅費

1、出差前進行審批

現在很多單(dān)位都要求出差前進行審批,批準後(hòu)的差旅費才準予報銷.所以如你有出差(chà)計劃,最好是提前走一下審批流程,避免報銷時出現障(zhàng)礙.

2、買(mǎi)符合規定的車票(piào)

出(chū)差必定少不了城市間交(jiāo)通費,一般來說,單位都會對所乘坐交通工(gōng)具的(de)種類和等級有所限製.比(bǐ)如火車隻能(néng)坐二等(děng)座,有的單位還要求(qiú)購買政采機票.所以,你在購買車票時必須根據自己的職級,選擇符合規(guī)定的車票.否(fǒu)則,將會承擔一(yī)定的損失.

3、按標準定住宿房(fáng)間

同車票一樣,住宿費一般也是有相應標準限製的,具體需要谘詢部門負責財務報銷的相關人員.在訂房間的時候,避開超標的高價房,選擇適(shì)合自己職級標準的房間或酒店.

4、搞清楚報銷範圍

出差在外,花(huā)銷種類很多,所以一定要提前搞清楚哪些費用是可以憑據報銷的(de),哪(nǎ)些是不可報銷,而哪些是包幹的.要根據報(bào)銷範圍控製你的支出.

5、發票抬頭開正確

報銷是需要發票的,除定額發票外,需要開抬頭的發票,抬頭一定要開對.一般來講,是(shì)一個字都不能錯(cuò)的.所以要與報(bào)銷單位確認好抬頭信息,以(yǐ)免影響報銷.

6、保留索要(yào)相關附件

有時報銷是不能隻憑發票報銷的,還需要相關輔(fǔ)助性證明材料.比如機票報銷,除行程單外,還需要附上登機牌.參加會(huì)議(yì)報銷,還需要附上會議(yì)通知.要及時谘(zī)詢負(fù)責財務相關(guān)人員,需要哪些材(cái)料.因為出(chū)差回來,可能再想補,就不好辦了.

7、給財務人員提供正確的銀行賬戶信息

報銷的最(zuì)後一(yī)步,也是最終目的,就是打款(kuǎn)了.務(wù)必提(tí)供正確的賬(zhàng)戶名(míng)、賬號、開戶行信息給財務報(bào)銷(xiāo)人員,以免造成(chéng)打款失(shī)敗.

如何(hé)劃(huá)分職工報銷的差旅(lǚ)費和辦公費

辦公費:是指辦(bàn)公室在日常工作購買的辦公用品、書報雜誌(zhì)的支出,以及日常印刷費等支出的費用.

差旅費:指員工在出差期(qī)間開支的有關(guān)費用(yòng),比如機(jī)車船費、住宿費、公交費、郵電費、其他雜費等.

經過本篇文章的詳細介紹關於(yú)問題"職工出差如何報銷的差旅(lǚ)費".相信大家對於這個類(lèi)型的財務知識都有所了(le)解了.還有其他關於會計科目的財務問題,可以谘詢我們網站的在線老師.如果您有不同的意見,歡迎(yíng)您與(yǔ)平台的老師一起在線交流.

網友對​職工出差如何報銷的差旅費(fèi)的(de)相關評論

網友:EUNI888

  借(jiè)款時,借:其他應收款-***1000,貸:現金1000報銷時(shí),借:管理費(fèi)用-差旅費850,現(xiàn)金150,貸:其(qí)他應收款-***1000

15:35:16前回(huí)答 已被99647人點讚
網友:栗鄉小哥

  李某出差回來,報銷差旅費800元(yuán),走之前(qián)已預借1000元,剩餘200元交回現金。對於此業務需(xū)編製記賬憑證(zhèng)()。A現金收款憑證B現金付款憑證C轉賬憑證D差(chà)旅費報銷單交回(huí)20...

15:40:36前回答 已被31525人點讚
網友:趙小鵬動畫製(zhì)作

  這筆業(yè)務要視(shì)借款時的處理而定:1。借(jiè)款借據未(wèi)入賬的話,當然隻須:借:管理費用-差旅費1080,貸:現金1080,把那張借據歸還錯款(kuǎn)人即可。2。借款(kuǎn)借據巳入賬的話,那麽入賬時肯...

1:24:47前回答 已被73881人點讚
網友:淺(qiǎn)陌離呀

  借:管理費用—差旅費(職工是管理部門)/(銷售部(bù)門)銷售費用/營業費用貸:其他應收款—李海現金(jīn)

2:11:10前回答 已被72643人點讚
網友(yǒu):飛度888

  1、預借差(chà)旅費時:借:其他應收款——XX職工貸:庫存現金2、出差回來報銷差旅費時:借:管理費(fèi)用(實際發(fā)生的差旅費)貸:其他應收款(出差前預借的(de)款項)借或貸:庫存現金(預支...

7:7:5前回答 已(yǐ)被26341人點讚
網友:寶馬(mǎ)X1888

  預借(jiè)差旅費:借:其他應收(shōu)款-甲1000貸:庫存現金1000報銷差旅費:借(jiè):管理費用(yòng)-差旅費1300貸:其他應收款-甲1300庫存現金300

17:30:27前回答 已被75288人點讚
網友:用戶5217854738089

  借:管理費用-差(chà)旅費280借(jiè):庫存現金20貸:其他應收款-盧玲300

21:18:41前(qián)回答(dá) 已被94948人點讚
網(wǎng)友:法海不讓日蟲它

  會(huì)計分(fèn)錄為借記(jì)“其他應收款——XX職工”,貸(dài)記“庫(kù)存現金”。2、出差回(huí)來報銷時,根據差旅費報銷單(dān)實際發生的差旅費列入企業的“管理費用”,同(tóng)時職工結清原借支款,也就...

13:60:38前回答 已被81397人點讚
網友:豹王潤滑(huá)油

  預借備用金1000是否入賬?若前期記賬(zhàng)了(le)分錄(lù)如下:借:管理費用1200貸其他應(yīng)收款1000現金&nb...

7:58:30前回(huí)答(dá) 已被42414人點(diǎn)讚
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