您當前所(suǒ)有位置:首頁 > 代理記賬 > 會計(jì)實操

​暫估成本收到票怎麽做(zuò)賬?(跨年衝暫估(gū)成本的賬務處理)

作者:企業好幫(bāng)手
時間:2022-05-12 12:48:59  瀏覽(lǎn)量:
[ 企業好幫手(shǒu)導讀 ] 暫估成本收到票怎麽做賬?如果增值稅發票未到時,以暫估(gū)價入賬後,隻有等增值稅發票到賬(zhàng)後,先把暫估價入賬衝回;然後再入按正確的增值稅發票做采購入(rù)庫、入賬即可.1、先衝暫估入庫、入賬的分錄:借:原材料/庫存商品(紅字)貸:應付賬款/應(yīng)付暫估---XXX供應商(紅字)2、按收到增值稅發票入庫、入賬的分錄:借:原材

暫估成本收到票怎(zěn)麽做賬?

如(rú)果增值稅發票未到時,以暫估價入賬後,隻有等增值稅發票到賬後,先把暫估價入賬衝回(huí);然後再入按正確的增值稅發票(piào)做采(cǎi)購入庫、入賬即可.

1、先衝暫(zàn)估入庫、入賬的分錄:

借:原材料/庫存商品(紅字)

貸:應付賬款/應付暫估---XXX供應商(紅字)

2、按(àn)收到(dào)增值稅發票入庫、入賬的分錄:

借:原材料/庫存商品

應交稅費/應交增值稅/進項稅額

貸:應付賬款(kuǎn)/應付暫估---XXX供(gòng)應商

納稅(shuì)人(rén)增值稅申報(bào)表怎麽填寫?

為方便企業填(tián)報,可根據實際情況(kuàng)采取下列方式填報:

(1)一般納稅人企業,在實(shí)際操作中(zhōng)也可以根據"增值稅納稅申(shēn)報(bào)表"計(jì)算該指標,計算公式為:應交(jiāo)增值稅=銷項稅額-(進(jìn)項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出-免抵退貨物應退稅額).同時注意,計算該(gāi)指標時應(yīng)包括即征即(jí)退貨物及(jí)勞務對應項目(mù).

(2)執行簡易(yì)征收辦法的一般納稅人企業,可根據(jù)"增值稅(shuì)納稅申報(bào)表"中"簡易征收辦法計算的應納稅額"填報該(gāi)指標.

(3)符合財稅部門規定的對某些(xiē)產品實行稅額減征的一般納稅人企業,在根據"增值稅納稅申報表"填報該指標時還應扣除"應納稅額減征額".

(4)小規模納稅人企業,可根據"增值稅納(nà)稅申報表"中"本期實(shí)際應納稅額"填報.

暫估成本收到票怎麽做賬?整體上(shàng)來說,其實(shí)關於企業暫估入賬的相關賬務處理的資料在上文(wén)中都已經全部說完了,收(shōu)到增值稅發票後(hòu)則是可以通過應(yīng)交稅費類的科目進行核算的,最後再將其按(àn)照正確的增值稅發票做采(cǎi)購(gòu)入庫處理的(de).在本網站上還有很多關於暫估入庫(kù)的資料是可以免費學習的.

網友對​暫估成本收到票(piào)怎麽做賬?的(de)相關(guān)評論

網友:蘇格拉沒有底褲666

  年底暫估成本會(huì)計分錄

1:55:52前回答 已被39346人(rén)點讚
網友:S888

  

1:6:21前回答 已被17656人點讚(zàn)
網友(yǒu):喜慶的百香(xiāng)果MW

  因為就算審計(jì)和稅審,也是可以調表不調賬的,而且下一年真實(shí)發生,不存在實質上利潤的差額,隻是確認早晚的問題,是(shì)時間的差異。所以你的(de)處理也是可以的,按照支付做賬即可。

12:8:33前回答 已被97466人點讚
網友:長安UNI-K新能源(yuán)888

  下月收到發票賬單首先衝回原暫估入庫成本作分錄借:庫存(cún)商品—商品名(míng)(金額數量用紅水或負數)貸:應付賬款—暫估款(金額用紅水或負數)同時按正常入(rù)帳作分錄借:庫存商品—...

10:10:37前回答 已被29842人點讚
網友:健康大使100

  在具體的會計業務(wù)處理中(zhōng),一種與預計負債不完全相同(tóng)的業務即暫估行為出現了。這樣的業(yè)務主要是由於相關的(de)經(jīng)濟業務已經發生,但原始票據沒有及時收到或者相關結算滯後,產...

13:27:43前回答 已被94296人(rén)點讚
網友:JCW888

  庫存商品暫估入(rù)賬,成本雖然已結轉,但在下(xià)月收到發票後(hòu),應先紅字衝回暫估入賬時的分錄,再根據發票重新做分錄入賬。借:原材料(紅字)應付賬款——暫(zàn)估進項(xiàng)稅(紅(hóng)字)貸...

6:24:42前回答 已(yǐ)被62347人(rén)點讚
網友:泰然靜穩

  庫存商品(pǐn)暫估入賬,成本雖然已結轉,但(dàn)在下月收到發票後,應先紅字衝回(huí)暫估(gū)入賬時(shí)的分錄,再根據發(fā)票重新做分(fèn)錄(lù)入賬。借:原(yuán)材料(紅字)應付賬款——暫估進項稅(紅字)貸:應付...

6:14:41前回答 已被58686人點讚
網友:鏟屎官不是官

  紅字衝(chōng)銷分錄,重新按正確的計入。

6:25:4前回答 已被93414人點讚(zàn)
網友:Daisy戴茜20201016

  先紅字衝4月暫估。再(zài)按7月(yuè)收到發票做分錄:收到貨物:借(jiè):原材料或庫存商品--XXX借:應交稅費(fèi)-未(wèi)認證進項稅(shuì)額貸:銀行存款或應付賬款--XXX

3:20:56前回答 已被83196人點讚
  • 上一篇:​支付網銀費用怎麽(me)做分錄?(支付網銀服務費會計分錄)
  • 下一篇:​醫療收費票(piào)據(jù)可以報銷嗎?(醫療收費票據可以(yǐ)入賬(zhàng)嗎)
  • 相關文章

      無相關信息
    • 北京代辦公司注冊的頭像
      北京代辦公司注冊

      注冊時間:18-12-31

    • 企業好幫手的頭像
      企業(yè)好幫手

      注冊時間:19-01-27

    • 企業ISO認證的頭(tóu)像
      企業ISO認證

      注冊時間:20-12-22


    意見反饋
    意見反饋
    返回(huí)頂部
    '); })(); 久久久久久 一区丨日韩中文字幕在线免费观看丨美国一级天天操夜夜操丨人人色人人干丨伊人干88综合网丨99精品国产免费观看视频 99精品国产免费观看丨久久不卡高清一区丨日日干