跨年的增值稅專(zhuān)用發票可以衝紅;
根據相(xiàng)關規定:一般納稅人取得專用發票後,發生銷貨退回、開(kāi)票有(yǒu)誤等情形(xíng)但不符合(hé)作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的,購買方應向(xiàng)主管稅務機(jī)關填報《開具紅字(zì)增值稅專用發票申請單》(以(yǐ)下簡稱《申請單》,附件3).
《申請單》所(suǒ)對應的藍字專用發票應經稅務(wù)機關認證.
上述規定並沒有規定開具紅字增值稅專用發(fā)票的期限,隻要(yào)不符(fú)合(hé)作廢條(tiáo)件,無論是跨月還是(shì)跨年,均可衝紅.
跨年的普通發票(piào)衝紅,在網(wǎng)絡發票開具(jù)係統中開具(jù)負數發票(piào)即可.
稅務申報表的處理:
如果同時開具蘭字發票的,則一正一負,等於0.
如果隻開紅(hóng)字(zì),且(qiě)沒有本月正(zhèng)數可衝,則(zé)在申報表中填寫負數了.
一(yī)般是可以的;
一般來說,發生跨(kuà)年度(dù)取得的情況有三種:
第一種情況是上年度發生的(de)費用等稅前扣除項目(mù),由於種種原因到次年才取得對方開具的,的項目欄填寫的仍是(shì)上年(nián)發生的費用;
第二種情況是上年度發生的費用等稅前扣除(chú)項目,由於種種原(yuán)因到(dào)次年才取得對方開具的,但的(de)項目欄隻填(tián)寫相關的費用內容,並沒有注明費用的所屬期,很容易混淆為次年的費用;
第三種情況是對方(fāng)在上年度已經開具了,由於款項未全額(é)支付(fù)等原因而拖延至次年(nián)才給.
一般情況下(xià),會計處理體現的是(shì)權責發生製原則,比如(rú)2013年取得的,如(rú)果列支到2014年的費用(yòng)是不允許的.但有例外,根據會計準則相關規定,如果2014年真的發(fā)現2013年未入賬的費用,可以作為前期差錯處理,如果(guǒ)金額(é)小,可以直接計入2014年(nián)當(dāng)年費用,但如果金額大的話就要通過"以(yǐ)前年度損益調整"進行核(hé)算.
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稅務局會批準的,因為你要申請紅衝的是稅控卡中的發票號,而不是論你那張發(fā)票打印在什麽(me)地方。或者說紅衝的申請(qǐng)是按稅(shuì)控卡裏的號,是按機打票號進行紅衝。在這(zhè)裏,你要(yào)紅(hóng)...
視不同情況分別按以下辦法(fǎ)處理:1、經認證結果為“認證相符”並且已經抵扣增值稅進項(xiàng)稅額的,購(gòu)買方應向主管稅務機關填(tián)報《開具紅字增值稅專用發票(piào)申請單》(以下簡稱...
紅衝11月開具紅(hóng)字發票再重(chóng)新開具(jù)一張一(yī)樣的普票一正一負抵掉了是不用交稅款的經...因為(wéi)沒有需要多付的稅款產生~因為公司每月領用的發票是有限量的可以小罰(fá)開票(piào)人員...
可以的,正常是開了紅字,同時開個(gè)正確蘭字發票(piào)給對方。但前提是必(bì)須取得對(duì)方退回(huí)的(de)老發票。
建議你參考國稅發[2006]156號國家稅務總局關於修(xiū)訂(dìng)《增值稅專用發(fā)票(piào)使用規定》的(de)通知裏麵有關於發票(piào)管理的相關規定包括作廢、紅衝、丟失(shī)等(děng)相關規(guī)定
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