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​收到多交的退貨款怎麽做帳?(多收的貨款不用退回如何做賬)

作者:企業好幫手
時間:2022-05-11 19:54:11  瀏覽量(liàng):
[ 企業好幫手導讀 ] 收到多交的退貨款怎麽做帳(zhàng)?1、因為多交增值稅款的當(dāng)月是做(zuò):借:應繳稅金-應交增值稅-已交(jiāo)增(zēng)值稅貸:銀行存款(kuǎn)2、多(duō)交增值稅款的月末結轉時做:借:應交稅金-未交增值稅-本期轉入數貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅-----(此時,未交增值稅科(kē)目下是借方餘額,屬於溢繳稅款狀態,可以忽略,暫不處理).

收到多交的退貨款怎麽(me)做帳?

1、因為多交增值稅款的當月是(shì)做:

借:應繳稅金-應交增值稅-已交增值(zhí)稅

貸:銀行存款

2、多(duō)交增值稅款的月(yuè)末結轉時做:

借:應交稅金-未交增(zēng)值稅-本期轉入數

貸:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-----(此時,未交增值(zhí)稅科目下是借方餘額,屬於溢繳稅款(kuǎn)狀態,可以忽略,暫不處理).

3、次月收(shōu)到稅務退回多交增值(zhí)稅時做;

借:銀行存款 (藍(lán)字)

借:應繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 (紅字)

4、收到稅務(wù)退回多交增值稅月末結轉(zhuǎn)

借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅;

貸:應交稅金-未交增值稅-本期轉入數(shù)-----(至此,未交增值稅科(kē)目 是平衡的).

企業(yè)做賬流程怎麽做?

1、根據原始憑證編(biān)製記賬憑證

2、根據記賬憑證編製科目匯總表

3、根據(jù)記賬憑證和科目匯總表登記會計賬簿(包括總(zǒng)賬和(hé)明(míng)細賬)

4、根據(jù)會計賬簿(主(zhǔ)要是總賬)編製會計報表(包括資產(chǎn)負(fù)債表和損益表)

5、根據會計報表編製納稅申報表

6、年終結轉損益(也可以逐月結轉損益)

7、編製(zhì)年度會計報表(包(bāo)括資產負債表,損益表,現金流量表)

8、根據年度會計報表編製所得稅年報(bào)和其他各稅種的匯算清繳自查表.

收(shōu)到多交的退貨款怎麽做帳?綜合以上(shàng)內(nèi)容所述,通過小編老(lǎo)師匯總的相關介紹資料(liào)可知,其實我們都知(zhī)道企業收到多交退回來的貨款(kuǎn)還是(shì)計原來的科目處理的,隻(zhī)是相關的數額通過藍字進行填寫的,如(rú)果你們覺得上文講解的資料還有(yǒu)什麽問題,沒有關係歡迎你們來本(běn)網站上進行(háng)搜索,對你們有所幫助的.

網(wǎng)友對​收到多交的退(tuì)貨款怎麽做帳?的相關評論

網(wǎng)友:寶駿RS-7888

  收到退貨款怎麽做分錄

22:29:56前回答 已被85769人點讚
網友:雪鐵(tiě)龍C3-XR888

  

10:12:10前回答 已被44296人點讚
網友:霸(bà)氣(qì)的小順順(shùn)

  賬務是按實際發生做的,多交的稅務局不退。隻是在以後的期間直接(jiē)抵扣,不需要做賬,隻需在申報時抵減就可以了

22:11:2前回答 已被46386人點讚
網友:寶馬8係(xì)888

  1、社保退款該怎樣作分錄每月作(zuò)的會計分錄是,借:管理(lǐ)費用,貸:銀行存款,退的時候,是...其他(tā)應付款-個(gè)人承擔的勞動保險貸(dài):銀行存款退回多交時,當然做紅字分錄就可以...

17:49:12前回答 已被54433人點讚
網友:用戶4662050884230

  下個月正常計提,上繳的時候會扣除上個月多交(jiāo)的。企業(yè)當年(nián)多交的(de)營業稅(shuì),可以向稅局申請(qǐng)退稅。1、申請手續:填(tián)寫《退(抵)稅申請表》,向當地主管稅務局提出退稅申請。2、...

4:18:24前回答 已被(bèi)51957人點讚
網友:貓奴一鬆12345678910

  要看(kàn)當地社保的操作規(guī)定。大部分(fèn)地方的社保不讓退帳,很(hěn)麻煩(fán),櫃台操作不了,要係統後台(tái)人員調整數(shù)據。所以前台人員都是幹脆說不能退帳。如果你認識社保領導,寫一個情況...

7:47:43前回答 已被47412人點讚
網友:亞洲狙神yjj

  

11:6:2前回答 已被72756人點讚
網友:5888

  

21:32:59前回答 已被26838人點讚
網(wǎng)友:豆豆(dòu)家有個豆豆很(hěn)逗人(rén)

  

10:60:34前回答 已被48656人點讚
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