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​預收賬款會計(jì)分錄(lù)?(衝減預收賬款會計分錄(lù))

作者:企(qǐ)業好幫手
時間:2022-05-10 13:13:47  瀏(liú)覽量:
[ 企業好(hǎo)幫手導讀 ] 預收賬款會(huì)計分錄?1、收到預收賬款:借:銀行存款貸:預(yù)收賬(zhàng)款2、收到剩餘貨款:借:預收賬款貸:主營(yíng)業務收入應交稅費(fèi)--應交增值稅(銷項稅額)借:銀行存款貸:預收賬款3、預收賬款不多的企(qǐ)業,將預收款項記入"應收賬款"貸方收到預付款項:

預收賬款會計(jì)分錄?

1、收到預收賬款:

借:銀行存款

貸:預收賬款

2、收到剩餘貨款:

借:預收賬款

貸:主營業務收入

應交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

借:銀行存款

貸:預收賬款

3、預收賬款(kuǎn)不多的企業,將預收款項記入"應收賬款"貸方

收(shōu)到預(yù)付款項:

借:銀行存款

貸:應收賬款

收到剩餘貨款:

借:應收賬款

貸:主營業(yè)務收入

應交稅(shuì)費(fèi)--應(yīng)交增(zēng)值稅(銷項稅額)

借:銀行存款

貸:應收(shōu)賬款

拓展知識:

預收賬款屬於什麽會計(jì)科目?

預收賬款的定義是指企業向購貨方預收的購(gòu)貨訂金或部分貨款,企業預收的貨款待實際出售商品、產品或者提供勞務時再行衝減.預收賬款是以買賣雙方協議或合同為依據,由購貨方預先支付一部分(fèn)(或全部) 貨款(kuǎn)給供應方而發生的一項負債,這項(xiàng)負債(zhài)要用以後的商品或勞務來償付.

預收賬款科(kē)目屬於會計科目中的(de)負債(zhài)類科目,預收(shōu)賬款科目代碼為2203,預收賬款的借方發生(shēng)額表(biǎo)示預收賬款(kuǎn)減(jiǎn)少(shǎo),貸(dài)方發生額表示(shì)預收賬款增加.

衝銷預收賬款會計(jì)分錄怎(zěn)麽做?

預收賬款衝銷賬務處理:

取得預收賬款

借:銀行存款

貸:預收賬款(kuǎn)

衝銷預收賬款

借:預收賬款

貸:主營業務收入

應交稅費(fèi)--應交(jiāo)增值稅(銷(xiāo)項稅額)

預收賬款是指企業按照合同規(guī)定向購貨單(dān)位預收的款項.

預收賬款(kuǎn)情況不多的企業,可不設"預收賬款"科目,將預(yù)收的款(kuǎn)項直接記入"應(yīng)收賬(zhàng)款"科目的貸方.

"預收賬款"科目,該(gāi)科目貸方(fāng)登記(jì)發生的預收賬款數額和購貨單(dān)位補付賬款的數額,借方登記企業向購貨方發貨後(hòu)衝銷的預收賬款數額和退回(huí)購貨方多付賬款的數額;餘(yú)額一般在貸方,反映企業向購貨單位預收的款(kuǎn)項但尚未向購貨方發貨的數額,如為借方餘(yú)額,反映企業應收的款項.

預(yù)收賬款會計分錄?上(shàng)文(wén)中給大家詳細介紹(shào)了預收賬款會計分錄,預收賬款屬於什麽會計科目以(yǐ)及衝(chōng)銷預收賬款會計(jì)分錄(lù)怎麽做.新手會計可以仔細閱讀上文,相信會對(duì)大家有所幫助的.每天(tiān)多積累一(yī)點,就會看到不一樣的(de)自己,大家加油!

網友對​預收賬款會計分錄?的相關評論

網友:Dong卡塔庫(kù)栗

  借:銀行存(cún)款10000貸:預收帳款5000貸:營業收入5000(如有稅金,那應扣減應繳稅(shuì)金,稅金單獨計)貸:應繳稅金

22:1:28前回答 已被97497人點讚
網友:一斤棒棒糖

  收到餘款:借:銀行存款175500貸:預收賬款——大(dà)發公(gōng)司175500這樣操作(zuò)的好處:1、實(shí)務(wù)總(zǒng)共隻用做兩筆分錄,而理(lǐ)論的(de)方法要做三筆。2、實務中隻在預收賬款掛賬(zhàng)核...

21:35:3前回答(dá) 已被34686人(rén)點讚
網友:風駿7EV888

  因此,必須做一筆衝銷預(yù)收賬(zhàng)款會計分錄,使得“預收賬款”明細賬和“應收賬(zhàng)款”明細賬結平(píng)。借:預(yù)收賬款貸:應收賬款(kuǎn)準確(què)點說應該是叫預收衝應收吧

11:24:59前回答(dá) 已被92325人點讚
網友:用戶4075842835445

  期末借方餘額屬應收賬款性質,反映企業應向購貨單位或(huò)接受勞務單位收取的款項。頻(pín)道。環球青藤友情提示:以上就(jiù)是[退回多餘預收賬(zhàng)款會計分(fèn)錄是什(shí)麽?]問題的解答,希望能(néng)...

11:60:33前回答 已被54173人點讚
網友:冬榮榮

  都(dōu)不對!應該是借預收賬款1000,貸(dài)應(yīng)收賬款1000。預(yù)收賬款衝應收(shōu)賬款,隻可以(yǐ)對同一客戶進行衝銷(xiāo),對於(yú)三角債的衝銷,需要簽署(shǔ)三方轉賬銷賬協(xié)議(yì)。會計分(fèn)錄借:預收賬款-XX公...

14:47:31前回答 已被27686人點讚
網友:小不點部落

  預收賬款收到時不設預收賬款賬(zhàng)戶(hù)的會計分錄應該咋樣做1.收到預收帳款時:借:銀行存款貸:應收賬款(kuǎn)2.發貨時借:應收賬款貸:主營業務收入貸:應交稅金---應繳增(zēng)值稅(銷項稅...

17:28:40前回答 已被12915人點讚(zàn)
網友:一(yī)個頭蓋(gài)骨(gǔ)

  預售賬款分錄:銷售未實現時,借:銀行存款/庫存(cún)現金;貸:預收賬款。銷售實(shí)現時,借:預收(shōu)賬(zhàng)款;貸:主營業務收入。

15:36:50前回答 已被73578人點讚(zàn)
網友:BJ888

  

17:39:14前回答 已被16716人點(diǎn)讚
網(wǎng)友:用戶7629742666825

  

4:32:54前回答 已被16376人點讚(zàn)
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