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衝減多(duō)計提稅金(jīn)的會計分錄怎麽做(計提稅金的會計分(fèn)錄)

作者:企業好幫手
時間:2022-06-14 06:05:31  瀏(liú)覽量:
[ 企業好幫手導讀 ] 衝減多(duō)計提稅金(jīn)的會計分(fèn)錄怎麽做,財務人員經常會遇到此類(lèi)問題,下麵由數豆子為大家整理相關(guān)內容,一起來(lái)看看吧。衝減(jiǎn)多計提稅金(jīn)的會計(jì)分錄怎麽做?舉例:計提的上月應交稅費(fèi)裏(lǐ)的地方教育費附加(jiā)為68元,因為調整了稅率(lǜ),這個月交上個月稅(shuì)時實際隻收(shōu)了(le)51元,請問多計提的(de)17元應(yīng)該怎樣(yàng)衝減?答:如下:1、做一張與上月計提(tí)時相(xiàng)同的會計分錄,金額用紅字即可;

衝減多計提稅金的會計(jì)分錄怎麽做,財務人員經(jīng)常會遇到此(cǐ)類問題,下麵由數豆子為大家(jiā)整理(lǐ)相關內容,一(yī)起來(lái)看看吧(ba)。

衝減多計(jì)提稅金的會計分(fèn)錄怎麽做?

舉(jǔ)例:計提的上月應(yīng)交稅費裏(lǐ)的地方教育費附加為68元,因為調整了稅率,這個(gè)月交上個月(yuè)稅時實際隻收了51元,請問(wèn)多計提的17元應該怎樣衝(chōng)減?

答(dá):如下:

1、做一張與上月計提時相同的會計分錄,金額用紅字即可;

借:營業(yè)稅金及附加-17

貸:應交稅費-應交(jiāo)教育(yù)費附加-17

2、也可以在下次計提的時候少計提17元的教育費附加,不做本次調整。

【相關問題】

如何衝減多計提的個人所得稅?答:衝減多(duō)計提的個人所得稅的賬務處理是:1、衝回多計提的(de)工資:

借:應付職(zhí)工薪酬

貸:管理費用

2、發放工資時:

借:應付職工薪酬

貸:應交稅費-個人所得稅銀行存款

3、支付(fù)個人所得稅時:

借:應交稅費-個人所得(dé)稅

貸(dài):銀行(háng)存款

多計提的增值稅和附加稅怎麽衝減?

答:增值稅應將對應的入賬(zhàng)分錄衝紅(hóng),再(zài)按正確的分錄入(rù)賬。

而附加稅直接將差額做相反(fǎn)分(fèn)錄。

增值稅是價外稅,不需要計提。

在發生銷(xiāo)售時,直接將稅額貸記(jì)應交稅費,將不含稅價款貸記收入;

進項采購時,將除去可抵扣的價款借(jiè)記(jì)相關科目,將可(kě)抵(dǐ)扣稅款借記應交稅費。

附加稅計提時,借記營業稅金及(jí)附加,貸記應交稅費。

因此(cǐ),增值稅如果發生錯誤,用(yòng)紅字憑證法予以糾正,即先將(jiāng)對應的(de)該筆入賬金額予以(yǐ)衝紅,再按(àn)正確的入賬。

附加稅計提出錯,用補充憑證法,即將差額入賬;多(duō)計(jì)提時做相反分錄,少計提時補充計提。

以上內容就是關於衝減多計(jì)提等相(xiàng)關的內容,若(ruò)對此(cǐ)還有疑問的,可以(yǐ)谘詢數豆子的答疑老師,在線為你解決問題,大(dà)家也可以進入數豆(dòu)子查看(kàn)更多資訊進行(háng)學習,提升能力。

網友對衝減多計提稅(shuì)金的(de)會計分錄怎麽做(zuò)的相關評論

網(wǎng)友:用戶6784726965735

  做相反分錄衝回多交的稅費(fèi)即可:借:應交稅金-所得稅601.53貸:所得稅601.53借:所得(dé)稅601.53貸:本年利潤601.53

13:16:11前回答 已被71956人點讚
網友:霸氣的小G解說

  能衝(chōng)減收入計入營業稅金及附加計提時候借:營業稅金及附加(jiā)貸:應交稅費--價格調節基金繳納時候借:應交稅費--價格調節基(jī)金貸:銀行存款等

24:22:4前回答 已被21432人點讚
網友:jonimm

  做紅字衝銷分錄假設計提時借:管理費用500貸:其他應付款500則(zé)紅衝分錄為借:管理費用-500貸:其他應付款-500

1:54:35前(qián)回答 已(yǐ)被68514人點讚
網友:Y888

  借:以前年度損益調整貸:應交稅費——應交補交企業所得稅借:利潤分配——未分配利潤貸:以前年度損益調整繳納時:借:應交稅費——應交(jiāo)補交企(qǐ)業所得...

1:49:54前回答 已被17397人點(diǎn)讚
網(wǎng)友:不正常人研究院郝院長

  稅金-未(wèi)交增值稅(shuì)中分錄如下:借:應交稅金-應交(jiāo)增(zēng)值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅金-未交增值稅或借:應(yīng)交稅金-未(wèi)交增值稅貸:應交稅金-應(yīng)交增值(zhí)稅(轉出多交(jiāo)增值稅)繳...

8:6:28前回答 已被(bèi)26879人點讚
網友:wcjy我本善良

  多計(jì)提了稅款,但是沒有劃款,可以衝回,也可以在下次少(shǎo)計提。會計上多計提了,但是納稅申報表上沒(méi)有多申(shēn)報(bào),就沒事。如果(guǒ)納稅申報表上多申報了,但是沒劃款,就要讓(ràng)稅(shuì)務局把...

22:25:26前回答(dá) 已被29764人點讚
網友:英菲尼迪QX50888

  做一張與上月計提時相同的會計分錄,金額用紅字即可。對(duì)於城建稅、教育附加這些金額小的款項(xiàng),建議你不要計提,在下月(yuè)支付時直(zhí)接(jiē)進費用,因為會計有重要性原則,幾十元對(duì)於...

19:49:29前回答 已被98715人點讚
網友:起亞KX7888

  

22:24:3前回答 已被25894人點讚
網友:用戶2620728794421

  

9:56:12前回答 已被52611人點讚
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