預付賬(zhàng)款發票到了(le)怎(zěn)麽做賬(zhàng),最近很多小夥伴關注這個問題,下麵由數豆子為大家整理相關(guān)內容,一起來看看吧。
預收款按照權責(zé)發生製原則,會計上不能(néng)確認(rèn)收入,也沒有(yǒu)發(fā)生納稅義務(wù)。但如果(guǒ)開了票,就發生了增值(zhí)稅納(nà)稅義務,你公司開具發票後,做如下分(fèn)錄:
借:銀行存款
貸:應交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
預收賬款(kuǎn)
追問
那發貨、庫存(cún)等要怎麽做(zuò)呢?
回答
發貨(huò)確認收入後借:預收賬款(kuǎn)
貸:主營業務收入
結轉成本借:主營業務成本
貸:庫存商品
追問
但實際錢又還沒有到賬,所以一開始不能做(zuò)那個借:銀行存(cún)款
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
預收賬款
預付賬款通俗點講(jiǎng)就是在交易或事項還沒發生前事先給交易對方的,那你(nǐ)就是還沒收到貨和發票,無論一部分還是全部甚至超額預付,業務發生時(shí),一般
借:預付賬款
貸:銀行(háng)存款等
等到交易發生了,你收(shōu)到貨和發票了
借:原材料等
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項)
貸:預(yù)付賬款(kuǎn)
以上就是小編為(wéi)大(dà)家介紹預付賬款發票到(dào)了怎麽做(zuò)賬的全部(bù)內容了(le),相信大家看完以(yǐ)後應該有所(suǒ)了解了。如果還需要更(gèng)多的財務知識,歡迎(yíng)大家前往數豆子和老會計們溝通(tōng)交流。
預付賬款,肯定是(shì)暫時沒有發票,如果將來還(hái)是沒有發票,那要麽一直掛著,要麽。。。。。。。要麽也沒什麽好辦法。我也有幾筆這樣業務。愁人。僅供參考(kǎo)
一、可以作為預付賬款處理,待收到發票後衝銷(xiāo)預付款入賬即可,分錄如下:1、付出款項...發票借:應付賬款-勞務-未開(kāi)票貸:銀行存款邏馬很高興為您解答!希望能夠幫到您!滿意...
貸:應付賬(zhàng)款-暫估發票來時,先衝暫估,然後再記賬(zhàng)借:原材料-暫估-紅字(zì);貸:應付賬款-暫估。紅字按發票,借(jiè):原材料;應交稅費-應交增值稅(進項稅金);貸:預付賬款。“在途物資”科目...
如果你是銷貨方,那麽,收到的款項計入預收賬款,等下月開發票是再衝賬(zhàng)。
發票到得晚,可以用(yòng)暫估入庫,發票來了再做負數,但是如果你們這批貨銷(xiāo)售出去了的話,是(shì)...10000貸:預付(fù)賬款--暫估入庫10000收到發票(piào)借(jiè):原材料--**-10000貸:預付賬款--...
預付賬款(kuǎn)分攤(tān)後來(lái)發票可以抵扣的(de)增值稅發票怎麽做賬(zhàng)付款時:借:預付(fù)賬(zhàng)款--xxx企業貸:銀行存(cún)款預提(tí)房(fáng)租借:預付賬款--待攤費用-租金貸:應付賬款--暫估發票來(lái)了房租:借:預...
銀(yín)行存款20貸預付賬款100(如果(guǒ)20不退回,以後還有經濟往來,繼續掛預付)3、如果(guǒ)收到發票是120,還需要付20:借相關成本(běn)費用(yòng)科目120貸預付賬(zhàng)款120借預付賬款20...
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