撤銷紅(hóng)字發票信息表需要什麽資料,經常(cháng)有小夥伴遇到這個問題,下麵(miàn)由(yóu)數豆子為大家整理(lǐ)相(xiàng)關內容,一起來看看(kàn)吧。
分兩種情況:
1。填錯的紅字增值稅專用發(fā)票信息表(biǎo)未上(shàng)傳的,可直接在開票係統中作廢,無需到大廳(tīng)處理;2.填錯的紅字增值稅專用(yòng)發票信息表已上傳成功的,應憑紙質的《開具紅字(zì)增值稅專(zhuān)用發票信息表》(加蓋公章)、情(qíng)況說明(加蓋公章)及經辦人身份證原件到辦稅服(fú)務廳辦理撤銷。
一。取消紅字增值(zhí)稅專用發票申請紅字增值(zhí)票申請單,需帶(dài)上報(bào)送資料,去辦稅服務大廳。
1。申請單位關於撤銷《開具紅字增值稅專用發票通知(zhī)單(dān)》事項的情況(kuàng)說明(申請單位蓋公章)。
2.增值稅(shuì)專用發票開票方關於未針對該《開具紅字(zì)增(zēng)值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字發票的書麵承諾書。(增值稅專用(yòng)發票(piào)開票(piào)方蓋公章)。
3.《開具紅字增值(zhí)稅專(zhuān)用發票通知單》原件或《開具紅(hóng)字貨物運輸業增值稅專用發(fā)票通知單》原(yuán)件(兩份)。
4.撤銷《開(kāi)具紅(hóng)字增值稅專用發票通知單》登記表。
二。《增值稅發票使用規定》第十四條:
一般納稅(shuì)人取得專用發(fā)票後,發生銷貨退回、開票有誤(wù)等情(qíng)形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發生銷(xiāo)售折讓的,購買方應向主管(guǎn)稅務機關填(tián)報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。
辦理開具《紅字增值稅專用發票通知單》申請的納(nà)稅人,應報送《開具紅字(zì)增值稅專用發票申請單》(隨帶電子文檔)和下列附送資料:購貨方提出申請的,應(yīng)報送下列附送資料:
(1)增值稅(shuì)專用發票複印件;
(2)退(tuì)貨合同或協議(yì)(銷貨退(tuì)回提供);
(3)折讓折(shé)扣協議(銷售折讓提供)。
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分兩種(zhǒng)情況:1.填(tián)錯的紅字增值稅專用發(fā)票信息表未上傳的,可直接在開票係統(tǒng)中作廢,無需到大廳處理;2.填(tián)錯的(de)紅字增值(zhí)稅專用發票信息表已上傳成(chéng)功的,應憑紙質的《開具紅字...
可以(yǐ)抵扣。但需注意的是(shì),如果已經確認該發票需要衝紅處理,就不要再進行下一步的操作了,那樣隻會給自己增加工作量,反倒不如不進行認證申報的好。
紅字發票信息表無需撤銷,刪除即可(kě)。如(rú)果比對不通(tōng)過,需重新申請
可以去申請撤銷紅字發票!
開錯了,寫好說明書,蓋公章。去稅務大廳撤銷(xiāo)。同時還需要其他資料,具體看你(nǐ)的稅務局要求,各地不一樣。
紅字發票信息(xī)表(biǎo)國稅已經撤(chè)銷,開票(piào)軟件不要刪(shān)除。隻要記住增值稅納稅申報表附列資料二中不要填報就可以了。
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