增值稅發票2年後可以衝紅嗎,數豆子為大家(jiā)整理相關內容如下。
增(zēng)值稅發票2年後(hòu)可以衝紅嗎嚴格來說是不可以衝紅的。
增值稅發票可以隔年紅衝,但是在六個月以內,不能超過(guò)認證期和衝紅(hóng)期。一(yī)般(bān)納稅人取得專用發票後,發生銷貨退回、開票有誤等(děng)情形但不符(fú)合(hé)作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的,購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。
發票衝紅是針對原開的發票有誤或(huò)因為其它原因需更正,需要重(chóng)新(xīn)開具的發票調整(zhěng)賬目。增值稅(shuì)普通發(fā)票沒有時(shí)間限製。增值稅專用發票超過認證期(qī)未認證的,不得再認證抵扣,也不得申請紅字發票。已經認證的,申(shēn)請開具紅(hóng)字發票沒有時間限製。2017年7月1日以後開具的增(zēng)值稅專用發票,認證期變為360天。
增(zēng)值(zhí)稅專用發票跨月怎麽衝紅啊?根據《國家稅務總局關於修訂<增值稅專用發票使用規定>的通知》(國稅發〔2006〕156號)第(dì)十四條
一般納(nà)稅人取得專用發票後(hòu),發生(shēng)銷貨(huò)退回、開票有誤等情形但不(bú)符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的,購買方應向主(zhǔ)管(guǎn)稅務機關填報《開(kāi)具(jù)紅(hóng)字增值稅專用發票申請單(dān)》(以下簡稱《申(shēn)請單》)。
《申(shēn)請單》所(suǒ)對(duì)應的藍字專用發票應經稅務機關認證。
經認(rèn)證結果(guǒ)為"認證相符"並且已經抵(dǐ)扣增值稅(shuì)進項稅額的,一般納稅人在填報《申請單(dān)》時不填寫相對應的藍(lán)字專用發票信息。
一、普通發票跨月衝紅步驟:
帶上要(yào)衝(chōng)紅的紙質普(pǔ)通發票,到所屬稅局填(tián)寫普通發(fā)票紅字報備單,然後回(huí)去防偽開票軟件中直接開(kāi)具負數的普通發(fā)票即可(kě)!
二、專用發票跨月衝紅步驟:
1。發票沒認證。
銷方申請,因開票有誤(wù)尚未交付或者因開(kāi)票有誤對方拒收(這個情況,一般購方(fāng)會有拒收證明),先在防偽開票(piào)中開具(jù)紅字發票申(shēn)請單,打(dǎ)印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和(hé)要衝紅的紙質專票去所屬稅局,領取紅字發票通(tōng)知單,然後回去防偽開票軟件中開具負數的專用發票!
2.發票已認證。
購方申請,先在防偽(wěi)開票中開具紅字發票申(shēn)請單,同(tóng)樣打印兩張蓋上(shàng)公章(zhāng),帶上打印好的申(shēn)請單和要衝紅(hóng)的紙質專票去所屬稅局,領取紅字發票(piào)通知單,將通知單(dān)交(jiāo)給銷方,由銷方在防偽開票軟件中開具負數的(de)專用發票即可!
增值稅發票2年後可以衝紅嗎?數(shù)豆(dòu)子小編告訴(sù)大家,嚴格來說是不可以衝紅的,增值稅發票可以隔年紅衝,但是在六個月以內,不能超過認(rèn)證期和衝紅期。關於上文增值稅發票衝紅的內容大家還有其他疑問的話,可以繼續和我們一起探討哦。
以(yǐ)抵扣的增值稅專用發票(piào)是可以進行充紅的,如果按照實際業務(wù)發生的情況簽(qiān)訂的合同或者是有真正實際發生的業務實際(jì)發(fā)生業務情況下開具的增值(zhí)稅專用發票,並且經過對方所...
不可以。增值(zhí)稅專用發票衝紅的期限為:發票(piào)開出180天內,超過期限不可以衝紅。
增值稅普通發票和專用發票跨年都(dōu)可(kě)以開具紅字發票,但不允許(xǔ)作廢。不同的是專用發票開具紅字發票的時候需要到稅局開具“開具(jù)紅字增值稅專用發票通知單”,而普通(tōng)發票開...
增值稅專用發票認(rèn)證有(yǒu)效期為180天,超過180天不能認證不(bú)能開紅字發票。2017年7月1日以後開的(de)增值稅專用發(fā)票(piào)認證有效期為360天,隻要要360天之內(nèi)就可以認證和開紅字發...
隻要手續齊(qí)全是可以(yǐ)的,開具紅字發票是有很多要(yào)求的,不能(néng)隨便自行(háng)開具。你可以查看一下關(guān)於填開紅字發票的國稅文件。
是的(de)。增值稅紙質普通發票和紙質專用(yòng)發票都是當月可以作廢或紅衝(因為紅衝(chōng)太麻煩,一般選擇作廢),跨(kuà)月隻能紅衝(chōng)。增值稅(shuì)專用發票作(zuò)廢或衝紅,其主要區(qū)別在於,發票作廢隻...
你(nǐ)可以在提示未找到後手工重(chóng)新(xīn)照原來票的內容錄入,隻是數量和金額錄入時前麵加個“-”號(hào),然後備注欄裏錄(lù)入所衝的藍(lán)字票代碼和(hé)號碼。現在國家對開具紅字發票的(de)要求挺...
你(nǐ)稅局(jú)會開給你正式的負數發票通知單,你把該通知單給你的銷售方,他就可以開具負數發票了。他再重新開一(yī)份正確的發票給你(nǐ)。在你收到銷售方(fāng)一負(fù)一正的發票後:負數發票...
你稅局會開給你正(zhèng)式的負數發票(piào)通知單,你把該(gāi)通知單給你的銷售方,他就(jiù)可以開(kāi)具負數發票了(le)。他(tā)再重新開一(yī)份正確的發票給你。在(zài)你收到銷(xiāo)售方一負一正的發票(piào)後:負數發...
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