本月無開票企業所得(dé)稅(shuì)怎麽報,關於這個(gè)內容,數豆子整(zhěng)理如下資(zī)料。
本月(yuè)無開票企業所得稅怎麽報開不開(kāi)發票(piào)和企(qǐ)業所得稅沒關係。如果你的企業虧損就沒有企業所得稅。有(yǒu)利潤才要交相應的企業所(suǒ)得(dé)稅。
費用(yòng)沒發(fā)票在所得稅申(shēn)報時,要進(jìn)行納稅調整,交企業所(suǒ)得稅。
《國家(jiā)稅務總局關於企業所得稅若幹問題的(de)公告》(國家稅務總局公告2011年第34號)規定,企(qǐ)業當年度實際發生(shēng)的相關成本、費用,由於(yú)各(gè)種原(yuán)因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業在(zài)預繳季度所得稅(shuì)時,可暫按賬麵發生(shēng)金額進行核算;但在匯算清繳時,應補(bǔ)充提供該成本、費用專的有效憑證。
據此,企業(yè)本年度實際已發生(shēng)但未取得發票的費用支出,會計上已確認的成本、費用,在年度企業所得(dé)稅匯算清繳結(jié)束前未取(qǔ)得發票的,應屬作(zuò)納稅調(diào)增處理,待取得發票時,應在該項(xiàng)成本、費用實(shí)際(jì)發生的年度可追溯納(nà)稅調減處理。
上月沒有開票本月抄稅、報稅、清卡流程怎(zěn)麽辦?上月沒有開票,本月同樣需要抄稅報稅,清(qīng)卡;無論開(kāi)票與(yǔ)否每月都(dōu)要抄稅,報稅,清卡。
1,若上月(yuè)未開發票,到抄稅日也必須(xū)抄稅,隻不過抄所抄稅額為(wéi)"0"。
2,上月未開增(zēng)值稅發票(piào),本月同樣需(xū)要報(bào)稅。在增(zēng)值稅申報表上,將此筆銷售和稅額分別填列"未開票銷售"一欄,等到公司開票了,在當月申報時,在這一欄填列金額一致的(de)負數衝銷,OK了(le)。
這樣做的(de)好處是及時申報,無後顧之憂(yōu);但一定要記得開票時衝回相等的金額,不然就重複交稅了。還有,在作增值稅申報時,在附表一上,有一欄"本月未開(kāi)具發票銷售"裏,填上(shàng)你想申報的數字,主表的收(shōu)入(rù)欄按附表(biǎo)一的(de)合計數填。
等實際(jì)開票時,再(zài)在附表一的"上月已申報,本月開具發(fā)票"欄裏填上(shàng)你上次預作(zuò)的收入(rù),來衝減開票當(dāng)月的收入。
這樣做會導致你的稅務申報的收入在開票前和財務報表的收入不等(děng),但是沒有關係,到開票當月兩個(gè)數值就會相同,稅務局是允許這種做法的。每月報(bào)稅時間,正常的是截止每月的15日,節假日順延,隻要在15日前抄(chāo)報稅就不會影(yǐng)響。
本月無開票企業所得稅怎麽報(bào)?即使你整月(yuè)甚(shèn)至(zhì)整年(nián)都沒有(yǒu)票,但(dàn)企業有利潤就需要繳(jiǎo)納相應的所得(dé)稅,如實按照你們的真實情況進行申報,沒有票的就要補充相應的有效憑證。具體的操作參見上文(wén)。更多精彩(cǎi)知識(shí),盡在數豆(dòu)子。
你好,企業所得稅跟開票沒有直接關係。企業所得稅是先計算應納稅所得額,應納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-以前(qián)年度虧損或者應(yīng)納稅所得(dé)額=會計利潤總...
企業所得稅季報沒報不影響開發票按要求征期也未超另開票(piào)係統與申報(bào)網廳並不關聯
你是核定征收還是查賬征收?你是做的零申報還是沒有申報?要是零申報,就沒事,下個季度一起交,如果(guǒ)是沒申報,趕緊去找(zhǎo)稅管員吧,一般你(nǐ)需要去大廳上門申報,並交納滯納金。
1.企(qǐ)業所得稅應(yīng)納稅(shuì)所得額:(稅(shuì)法規定)企業每一納稅年度的收入總(zǒng)額,減除不征稅收(shōu)入...所得稅嗎,還是不用計提交(jiāo)款後直接在7月賬(zhàng)中走應交稅金,該怎麽樣會會計分錄不是...
有一欄是(shì)本年預(yù)交金額,把預交稅款填進去(qù)就行了
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