應收賬款在確認收入的時候,是要交稅的.
確認收入開(kāi)票時,繳納增值稅,當期應交增值稅(銷項稅額)-應交增(zēng)值稅(進項稅額)的差額為(wéi)正數的部(bù)分,是當期應納增值稅.
若當(dāng)期因為銷售收(shōu)入,企業利潤總額為正數,則利潤總額的25%(高新技術企業15%)繳納企業所得稅(shuì).
1、企業收(shōu)款時的會計分錄:
借:銀行存款 x
貸:應(yīng)收賬款 x
此時,是不需要繳納稅金(jīn)的,因為(wéi)收到(dào)的貨(huò)款還未開具發票(一般稅務要求的開票周期,是收到貨款的3個月內)
2、企業(yè)開票並確認收入.
借:應收賬款 x
貸(dài):主營業務收入 k
應交稅金(jīn)-應交增值(zhí)稅(shuì)(銷項稅) y
此時,應交增值稅(銷項稅)y 與當期應交增值稅(進項稅)的差額為應繳納的增值稅額.
應收賬(zhàng)款無法收回時已記提的(de)增值稅銷項稅不做處理,原來做了銷項稅的,現在不得轉(zhuǎn)回.應收(shōu)賬款無法收(shōu)回不影響增值稅的繳納情況.
增值稅是以商品(含應稅勞務)在流轉過程中產生的增(zēng)值額作為計稅依據而征收的一種流轉稅.從(cóng)計稅原理上說,增值稅是對商品生(shēng)產、流通、勞務服務中多個環節(jiē)的新增價值或(huò)商品的附加值征收的一種流轉稅.實行價外稅,也就是由消費者負(fù)擔,有增值才(cái)征稅沒增值不征稅(shuì).
1.要確認收入的
借:應收賬款
貸(dài):主營業務收入
應交稅費--應交(jiāo)增值稅(銷項稅額)
2.得知對方單位已(yǐ)無法支付貨款,做壞(huài)賬處理
借壞賬準備
貸應收賬(zhàng)款-***
期末應收賬款的餘額多少按比(bǐ)例確(què)定不(bú)提或衝銷的壞賬準(zhǔn)備金額
借(jiè) 資產(chǎn)減值損失(或壞賬準(zhǔn)備)
貸 壞賬準備(或資產減值損失)
3.應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)是不能衝銷的
應收賬款不繳納增值稅嗎?以上(shàng)就是小(xiǎo)編針(zhēn)對這個(gè)問題做出的總結(jié),還望采納.應收賬款是指企業在正常(cháng)的經營過程中因銷售商品、產品、提(tí)供勞務等業務,應(yīng)向購買單位收(shōu)取的款項,包括應由購買單位或接受勞務單位(wèi)負擔的稅金、代購買方墊付的(de)包(bāo)裝費各種運雜費等.
應收賬款含增值稅的。應收賬款的入賬價值包(bāo)括:銷售貨物(wù)或者提供勞務的價款、增值稅,代購方墊付的包裝費、運雜費等。這裏的增值稅指的是銷項稅額。會計處理:借:應收賬...
稅費是按照收入繳納的,有了收入就要繳稅,應(yīng)收賬款是銷售貨物產生的,所以應收賬(zhàng)款(kuǎn)沒有收回是要繳納增值稅的。
因為應收賬款中增值稅是轉嫁到了公司,所(suǒ)以相當於幫(bāng)別人(rén)付增值稅,所以貨物的入賬價值是不含稅。應收賬款的確認與收入的確認密切相關(guān)。通常在確認收入的同時,確認應收賬...
應收(shōu)賬款的入賬麵價(jià)值包括增值稅的銷項稅和增值(zhí)稅進項稅.因售價和采購價格都(dōu)是含稅(shuì)價,所以應收賬款包括銷(xiāo)項稅,應付賬款包括進項稅。
這種情況,已經計提的增值稅銷(xiāo)項稅額不能進行衝回處理,你隻(zhī)能根據應收帳款(kuǎn)進行壞帳處理.
因為應收(shōu)賬款中增值稅是轉嫁到了公司,所以相當於幫別人付增(zēng)值稅,所以貨物的入賬價值是不含稅。應收賬款的確認與收入(rù)的(de)確認密切相關。通常(cháng)在確認收入的同時,確認應收...
1、確(què)認無法收回的應收賬款發生時:借:資產減值損失貸:應收賬款2、月(yuè)末結(jié)轉:借:本年利潤(rùn)貸:資產減值損失僅供(gòng)參考
銷售時應該這樣做。因(yīn)為應收賬(zhàng)款中包含對方應付的增(zēng)值稅(shuì);借:應收賬款--117萬,貸:應(yīng)交稅金-增值稅銷項項(xiàng)17萬。貸(dài):銷售收入100萬。所以應收賬款包括銷售時...
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