(一)貨物用於集(jí)體福利和個人消費的賬務(wù)處理
借:應付職工薪酬-職工福利費
貸(dài):原材料
應交稅費(fèi)-應交增值稅(進項(xiàng)稅(shuì)額轉出)
(二)貨物發生非正常損失(shī)的(de)賬(zhàng)務處理
借:待(dài)處理財產損溢-待處理損失
貸(dài):庫存商品
應交稅金-應交增值(zhí)稅(進項稅額轉出)
(三)在產品、產(chǎn)成品發生非正常損失的賬務處理
無法確定該進項稅(shuì)額的,按照當期(qī)實際成本計算應轉出的進(jìn)項(xiàng)稅額.
借:待處理財產損溢-待處理流動資產損失
貸:在產品
應交稅金-應交增值(zhí)稅(進(jìn)項稅額轉出)
(四)納稅(shuì)人(rén)適用一般計稅方法兼營(yíng)簡易計稅項目、免稅項目(mù)的賬務(wù)處理
借:管理費用
貸:應交稅金-應交增值(zhí)稅(進項稅額轉出)
(五)固定資產、無形資產發生應進項稅額轉出的情形的賬務處理(lǐ)
借:固定資產
貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出(chū))
(六)取得不得抵扣進項稅額的不動產(chǎn)的賬務處理
(七)購貨方發生銷售折讓、中止或者退回的賬務處理
借:銀行存款
貸(dài):長期待攤費用
應交稅金-應交(jiāo)增值稅(進項稅額轉出)
答:分錄如(rú)下:
納稅人購進的貨物或應稅勞務改變用(yòng)途;
如用於非應稅項目(在建工(gōng)程)、免稅項(xiàng)目或集(jí)體福(fú)利(lì)與個人消(xiāo)費等.
借:庫存商(shāng)品(在建工程、原材料、銷售費用)
貸:應交稅金--應交增值稅(進(jìn)項稅轉出)
若(ruò)企業將不符合規定的原始憑證作為抵扣(kòu)進項稅額的依(yī)據,則應做以下賬務調整:
借:原材料等(或以前年度損益調整)
貸:應交稅金(jīn)--增值稅檢查調整
需要視情況而論.
本文就進項稅額轉出如(rú)何分錄!進項稅額轉出賬務處理怎麽做(zuò)的問題到此結(jié)束,若上文(wén)未能解決你的疑問,歡(huān)迎向會計小編提問,或者進入官網查看更多詳細內容.
進項稅額轉出會(huì)計分錄月末的結轉會計分錄借:應繳稅費--應繳增值稅--轉出未交增值稅貸:應繳稅(shuì)費--未交增值稅
等有關規定,“進(jìn)項稅額轉出”專(zhuān)欄,記(jì)錄(lù)一般(bān)納稅人購進貨物、加工(gōng)修理修配勞務、服...按規定轉出的進項(xiàng)稅額。因發生非(fēi)正常損(sǔn)失或改變(biàn)用途等(děng),原(yuán)已計(jì)入進項稅(shuì)額、待抵扣進...
電(diàn)費的進項稅額轉出(chū)概念,進項稅額轉(zhuǎn)出是記錄企業的購進貨物(wù)、在產品、產成品等發生...若又發生衝(chōng)銷已轉出的(de)進項稅額時,用紅字記入。電費的進項稅額應做會計分錄是:借:管...
以及將購進貨物用(yòng)於非應稅項目(mù)、集體福利或個人(rén)消(xiāo)費等,其抵扣的進項稅額應通過“應(yīng)交稅費—應交增值稅(shuì)(進項稅額(é)轉出)”科目(mù)轉入有關科目予以轉出(chū)。具體(tǐ)分錄如下:貨物...
進項稅額轉出)備考初級會計,想要了解更多(duō)關於初級會計(jì)考試(shì)的相關信息,請關注環球快(kuài)問會計在線。關注環球網校快問已認證的進項稅額轉出會計分錄如何做
1.不(bú)管有沒有跨年,進項稅額轉出的會計分錄都是一樣的。2.舉個例子,原材料用於員工福利:摘要(yào):原材料用於員工福利,進項稅(shuì)額轉(zhuǎn)出借:應付職工薪酬-福(fú)利費貸:原材料應交稅(shuì)費...
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)貸:應交稅費--應交增值稅(進項(xiàng)稅)結轉時:借:應交稅金-進項稅額轉出貸:應交稅金-未交增值稅當期購進貨物或應稅勞務繳(jiǎo)納的增值稅稅額...
應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)3.在產品、產成品發生非正常損失的賬(zhàng)務處理:借:待處(chù)理(lǐ)財產損溢-待處(chù)理流動資產(chǎn)損失貸(dài):在產品應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)4....
但(dàn)是還未收到對方的負數發票,那我要怎麽做進項稅轉出會計分錄(lù)?如果還沒有收到紅字...那分錄為:借:應付賬款貸(dài):庫存商品應交稅(shuì)費-應交增值稅(進項稅額轉出)拓展(zhǎn)資料:進項稅...
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