請款時
借:其他應收--某某人
貸:銀行存款
拿到發票衝其他應收度 a貨與發票同(tóng)時到達
借:原材料(或庫存商品)
貸:其他(tā)應收--某某人
b 發票先到
借:在途物質
貸:其(qí)他應收
貨到時在入庫借:庫存商內品 貸 :在途物資
c貨先到
借庫存商品
貸應付賬款
發票到時再(zài)衝 借:應付賬(zhàng)款
貸:其他(tā)應收--某某人
買書看你做什麽用 如果是賣肯定計入庫存商品 如果是給公(gōng)司的人(rén)用就計入管理費用容
低值易耗品計入周轉材料(liào)
取得費用報銷(xiāo)單的賬務處理有(yǒu):
例如行政部購買辦公(gōng)用品,填寫了費用報(bào)銷單,經相關部門負(fù)責人批準簽字同意後,會計(jì)根據(jù)費用報銷單和發(fā)票進行入賬,會計分(fèn)錄是:
借:管理費用-辦(bàn)公費
應交稅(shuì)費-應交增值稅(進項稅)
如(rú)果是一般納稅人企業,取得增(zēng)值稅專 用發票可(kě)以進行進項稅抵扣.
貸:銀(yín)行存款等
收到請款單如何做會計分錄?綜合以上內容所述,其實根據小編老師在上文(wén)中提及到的相關資料介紹,相信大家都知道公司在收到(dào)請款單時可以做其他應收款(kuǎn)科目核算,後期報銷時可(kě)以做具體的對應科目進行處理,當然如果你(nǐ)們對此內容還有什(shí)麽其(qí)他的問題,歡迎你們來關注本網(wǎng)站.
一、如果直(zhí)接(jiē)領(lǐng)用就(jiù)做費用(yòng),則:借:管理/銷售費用--辦公費--辦公用品1000貸:現金1000二、如果不領用(yòng),則:借:低值易耗品貸:現金領用時:借:管理/銷售費用--辦(bàn)公費--辦公用品貸...
一、會計分錄首先(xiān)要區別補助來源,一般來說一次性傷殘補助金由社保出;一次性工傷(shāng)醫療補(bǔ)助金,一次性傷殘就業補助金由單位出。根據需計提(tí)人(rén)員的工作性質和(hé)來源作如下分...
如果經濟業務很簡單的請款下,不涉及出口以及(jí)轉場可以這樣選擇(zé)。
沒有別的憑證,隻能(néng)先(xiān)掛(guà)在往來(lái),其(qí)他應收(shōu)款在相關(guān)發票來之後,在衝其他應收款。應補一張請款單或審批單
銷貨給(gěi)予分公司時:D:內部(bù)往來-應收帳款C:庫存商品收到分公司貨款時:D:銀行存...供你參考:內部往來_費用請(qǐng)款內部往來_外購請(qǐng)款內部(bù)往來_應(yīng)收(shōu)賬款內部往(wǎng)來...
收到財政局撥入的工程(chéng)款,(直接撥付到施工單位)會計分錄:借:建築工程安裝投資--XX項目貸:基建撥款--本(běn)年預算撥款收到(dào)財政局撥入的設計費(直接撥付到設計單位)借:待攤(tān)投...
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