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​出差的餐飲費無票怎麽做賬(出(chū)差的餐飲費計入(rù)什麽科目)

作(zuò)者:企業好幫手
時間:2022-05-13 00:05:31  瀏覽量:
[ 企業(yè)好幫手導讀 ] 出差的餐飲費無票怎麽做賬企業經營中難(nán)免會遇到一些零星支出,但大(dà)多數零星支出(chū)很(hěn)難獲取發票,麵對這種情況一般有兩種處理(lǐ)辦法(fǎ),一是把沒有正式發票的金額記入"其他應收款(kuǎn)",待有了其他(tā)發票再進行衝抵即可;二是經過(guò)相關管理人員簽字的費用,也可記(jì)入相應的費用.1、因(yīn)業務需要招待客戶,提供(gòng)餐飲發票借:管(guǎn)理費用(銷售費(fèi)用等)--業務招待費貸:銀行存款

出差的餐飲費無(wú)票怎麽做賬

企(qǐ)業經營(yíng)中難(nán)免會遇(yù)到一些零星支出(chū),但大多(duō)數(shù)零星支出很(hěn)難獲取發(fā)票,麵(miàn)對這種情(qíng)況一般有兩種處理辦法,一是把沒有正式發票的金(jīn)額記入"其他應收(shōu)款",待有了其他發票再進行衝抵即可;二是經過(guò)相關管理人員簽(qiān)字的費用,也可(kě)記(jì)入相應的費用.

1、因業務需要招待客戶,提(tí)供餐飲發票

借:管(guǎn)理費用(銷售費用等)--業務招待費

貸:銀行存款

2、在企業補貼標準(zhǔn)以內發生的餐費補助,提供(gòng)餐飲發票

借:管理費用(銷售(shòu)費用等)--差旅費

貸:銀行存款

差旅費報銷單如何(hé)填寫?

1、部門(mén):填上出差人員所在部(bù)門(mén).出差人員姓名填在出差人員這一欄目(mù).

2、出差日(rì)期:填上出差開始(shǐ)至(zhì)截止的日期.

3、出差事(shì)由:包(bāo)括了出差目的和主要內容,填寫(xiě)清楚即(jí)可.

4、報銷日期:即填寫該報銷單的具體(tǐ)日期.

5、費用欄:如實填寫實際(jì)發生的金額數目.

6、填寫報銷單的時(shí)候,建議使用(yòng)黑色或者藍色水筆寫,注意不得塗改.

7、填完報(bào)銷單之後,右側合計與下方(fāng)合計是相等的.合計用小寫,而報銷總額(é)應當用大寫填寫.

8、市內交通、住宿費、補助應當根(gēn)據公司的具體報銷製度來填(tián)寫.

9、差旅費報銷單應當根據出差次數進行填寫.出差一(yī)次,則填寫相應的一張的差(chà)旅費報銷(xiāo)單.如果是(shì)在外連續出差多天的情況,則(zé)填(tián)寫在同一天(tiān)差旅費(fèi)報銷單即可.

無票費用如何進行賬務處理

一、企業(yè)運營中的交通費

企業運營中外出人員的交通費用,無(wú)論是汽車、火車還是飛機都不需要外出人員提供(gòng)發票(piào),隻要(yào)外出人員能夠提(tí)供行程單及火(huǒ)車票(piào)、飛機票等收款憑(píng)證即可正常進行賬務處理.

需要注意的是接收這類票據入賬時,財務人需著重核對購票(piào)人、往返行程以(yǐ)及購票時(shí)間等幾個方麵情況是否符合真(zhēn)實(shí)情況.

二、未履行合同(tóng)違約金

企業經營經常會根據自身情況(kuàng)進(jìn)行一定(dìng)的調整,這就使得一些合同無法按約定(dìng)履行(háng),合同無法履行的後果是需要向合作企業支付(fù)合同約定違約金.但因為合(hé)同並未履行,經營業務也未發生,因此不屬於增值稅應稅行為(wéi),所以無法取得發票.

對於這類費用可以憑借與合作方簽訂的購銷協議、賠償協議以及合作方開具的收款憑證(收據)即可進行賬務處理(lǐ).

溫馨提示:如有法院(yuàn)判決書及調解書或仲裁(cái)機構的裁定書等也(yě)需要(yào)一並附上哦(ò).

三、公司內部現金(jīn)發放的職工福利(lì)費(fèi)用

越來越多的企業會在節日時,向員(yuán)工發放(fàng)的過節費、福利費等費(fèi)用,這類費(fèi)用屬於職工福利費用,進行賬務處理時也不需要讓員工開具發票,入賬時附(fù)上公(gōng)司的相關(guān)文件、員工簽字的福利費發放(fàng)名單以及現金付款清單和銀行轉賬憑證(zhèng)即可.

四、500元以(yǐ)下的(de)零星支出(chū)

企業總有一些(xiē)例如修鎖這類不可(kě)避(bì)免的花費,這類(lèi)支出如支付金(jīn)額未超過500元,那麽,進行稅前扣除時,隻需要取得個人開具的收據即可(kě).

溫馨提示:收(shōu)據需注明(míng)收款單位(wèi)名稱、收款個人姓名及身份證(zhèng)號、支出(chū)項目、收款金額等信息.

看了上文的解讀,大家對於無法取得發票的相關成本費用(yòng)賬務處理是(shì)不(bú)是已經清楚了呢,好啦今天關於出差的餐飲費無票怎麽做賬的解讀就到這裏啦(lā),如何(hé)進行無票成本費用的賬務處理,我們不僅要遵循準則的規(guī)定,當然實務中我們也需要(yào)考慮業務的特點、稅務的規(guī)定.

網友對(duì)​出差的餐飲(yǐn)費無票怎麽做賬的相關評論

網友:瑛寶貝麻麻

  一般情況是和出差(chà)發生的其(qí)他費用(yòng)一起報銷的,如果是銷售部門或者是業務員的計入銷售費用,如果是其他部(bù)門的計入管理費用。具體分錄為:借:管理費用、銷售費(fèi)用貸:銀行(háng)存...

6:58:60前回(huí)答 已被61595人點讚
網友:美好280610897

  貸:銀行存款或其(qí)他應(yīng)收款應付職工薪酬是企業根據有關規定應付給職工的各(gè)種薪酬,按照“工資,獎金,津貼,補貼”、“職工福利”、“社會保險費(fèi)”、“住房(fáng)公積金(jīn)”、“工...

21:42:47前回答 已被66925人點(diǎn)讚
網(wǎng)友:華凱皮卡888

  1、過路費、燃油費、住宿費、餐費分別列“管理費用”的汽(qì)車費用、差(chà)旅費和招待費。

14:5:28前回答 已(yǐ)被(bèi)72531人點讚
網友:文碧人

  你做一張(zhāng)費用匯總(zǒng)表,列一個分類清單:車(chē)票,外地的餐(cān)費(fèi),油(yóu)費,差補貼;這些放(fàng)“管理費用--差旅(lǚ)費”;本地的餐費(fèi)列一項匯總,計(jì):管理費用---招待費,如果全計領導的差旅費裏,領導會...

14:54:48前(qián)回答 已被(bèi)91584人點讚
網友:毅勤人生yeah

  借:長期待攤費用-開辦費貸:現金分攤時借:管理費用貸:長期待攤費用-開(kāi)辦費

15:47:22前回答 已被84237人點讚
網友(yǒu):用戶84617636427

  沒有發票(piào),在差旅費報銷單上按115元每天列支,是要並入工資總額計算個(gè)人所得稅的。最好(hǎo)能有發票,實在沒有發票的,再在報銷單(dān)上列支。

11:42:13前回答 已被86628人點讚
網友:雲鄉五保戶

  

18:35:33前回答 已被34313人點讚(zàn)
網友:陸風888

  

10:25:6前回答 已被89511人點讚
網友:HUMMER 捍馬888

  

10:22:16前回答 已被37776人點讚
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