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​進項稅待抵扣怎麽做分錄?(進項稅待抵扣(kòu)會(huì)計分錄)

作者:企業好(hǎo)幫手
時間:2022-05-12 15:35:15  瀏覽量:
[ 企業好幫手導讀 ] 進項稅待抵扣怎麽做分錄?一般來說(shuō)待抵扣稅金用(yòng)於進口增值稅,支付給代理報關的1、待抵扣時(未收到正式增值稅憑證)借:應交稅(shuì)金-待抵(dǐ)扣進項稅貸:銀(yín)行存款2、轉出時(收到增值(zhí)稅(shuì)稅單)借:應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅貸:應交稅金-待(dài)抵扣進項稅"待抵扣進項稅額(é)"明細科目,核算一般納稅人已取得

進項稅待抵扣怎麽做分錄?

一般來說待抵扣(kòu)稅金用於進口增值稅,支付給代理報關的

1、待抵扣時(未收到(dào)正式增(zēng)值稅憑證(zhèng))

借:應交稅金(jīn)-待抵扣進項稅

貸:銀行存款

2、轉出時(收到增值稅稅單)

借:應交稅金-增值稅-進項稅

貸:應交稅金-待抵扣進項稅

"待抵(dǐ)扣進項稅(shuì)額"明細科目,核(hé)算一般納稅人已取得增值稅(shuì)扣稅憑證(zhèng)並經(jīng)稅務機關(guān)認證,按照現行增值稅製度(dù)規定準予(yǔ)以後(hòu)期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額.包括:一般納稅(shuì)人自2016年5月1日後取得並按固定資產核算的不動(dòng)產或者2016年5月1日(rì)後取(qǔ)得的不動產在建工程,按現行增值(zhí)稅(shuì)製度規定準予以後期間(jiān)從銷項(xiàng)稅額中(zhōng)抵扣的進項稅額.

銷售已使用固定資產如何(hé)抵扣?

納稅人銷售自己使用過的固(gù)定資產,其取得的銷售(shòu)收入依適用稅率(lǜ)征稅,並按下列方法抵(dǐ)扣進項稅額:如該項固定資產進項稅額已(yǐ)記入待抵扣固定資產進項稅額(é)的,在增加固定資產銷項稅額的同時,等(děng)量減(jiǎn)少待抵扣固定資產進(jìn)項稅額的餘額並轉入進項稅額抵扣;

如待抵扣固定資產進項稅餘額小於固定資產銷(xiāo)項稅額的,可將餘額全(quán)部轉入當期進項稅額抵扣;如該項固定資產進項稅(shuì)額未抵扣或未記入待抵(dǐ)扣進項稅(shuì)額的,按(àn)下列(liè)公(gōng)式計算應(yīng)抵扣的進項稅額:

應(yīng)抵扣使用過固定資(zī)產進項稅額=固定資產淨值(不含稅價)×適用稅率,應抵扣使用過固定資產進項稅額可直接記入當期增值稅進項稅額.

進項稅待抵扣怎麽做分錄?綜合以上(shàng)內容所(suǒ)述,一般來說企業的進項稅待抵扣處理的時候通過(guò)都是待抵扣進項稅的明細科目來記錄的(de),這點介紹內容在上文中小編老師已經全部說到了,也相信你們看完全文資(zī)料後對此內容感興趣(qù)的(de)話,都是可以來本網站(zhàn)上找會計老師進行(háng)谘詢(xún),會有專業的老師給你們解答.

網友對​進項稅(shuì)待抵扣怎麽做分錄?的相關評論

網(wǎng)友:痞老板的蟹黃派

  進項稅額(é))貸:應交稅金--待抵扣進項稅額要想了解更多(duō)進項稅額抵扣的(de)知識點,請查看增值稅進項稅額抵扣關注環球網校快問待抵扣進項稅分錄如何做

12:39:51前回答 已被16183人點讚
網友:青海獅子滾繡球

  在期末填列增值稅(shuì)納稅申報表時(shí),有專門欄會讓你填已認證的進項稅額和本期尚未認證的進項稅額(é),到時據時(shí)填列即可。繳稅時,根據實際核(hé)算的應納稅額繳稅,做如下分錄:...

4:54:55前回答 已被93466人點讚
網友:竹山二哥

  借:原材料應(yīng)交稅費-應交增值稅(抵待扣進項稅額)貸(dài):應付(fù)賬款(kuǎn)等認證(zhèng)時借:應交(jiāo)稅費-應交增值稅(進項稅額(é))貸:應交稅費-應交增值稅(抵待扣進項稅額)

8:31:28前回答(dá) 已被19965人點讚
網友:北汽昌河M50S888

  在購進貨物的時候(hòu)就是借“應交稅金-應交增值稅(進項稅)”。每月末結轉借:應交稅金-應交增值稅(銷(xiāo)項稅(shuì))貸:應交稅金(jīn)-應交增值稅(進項稅)應交稅金(jīn)-未交增值稅(銷大於進)...

18:38:36前回答(dá) 已被89827人點讚
網友:寶駿310888

  )在期末填列增值(zhí)稅納稅申報表時,有專門欄會(huì)讓你填已認(rèn)證的進項(xiàng)稅額和(hé)本(běn)期尚(shàng)未認證的進項(xiàng)稅額,到時據時填列即可。繳稅時,根據實(shí)際核算的應納稅額繳稅,做如下分錄:借:應...

7:45:19前回答 已被68966人點讚
網(wǎng)友:CMSJ55

  進貨時,借:存(cún)貨,待攤(tān)費用——待抵扣進(jìn)項稅,貸:銀行(háng)存款,認證後結轉進項稅時,借:應(yīng)付稅費——增值稅進項稅,貸:待攤費用——待抵扣進項稅。如果是不能抵扣的進項稅,應借:存...

13:58:20前回答 已被17149人點讚
網友:小幺雞的小夥

  應該是取得(dé)進項發票入賬,並且在入賬(zhàng)當月認證所(suǒ)以待抵扣進項,應該是當月銷項不(bú)夠時才會發(fā)生,而不應該出現沒有認證待抵(dǐ)扣的進項稅(shuì)額。這樣,進項稅入賬時的分錄(lù)應該是:...

9:53:57前回答 已被82323人點讚
網友:用(yòng)戶2620728794421

  直接記入(rù)"進項(xiàng)稅"級科目就可以.因為在這個科目中就可(kě)以反應出企業未抵扣進項稅額.

5:51:9前回(huí)答 已被88421人點讚
網友:汽車救援服務電(diàn)話

  你手(shǒu)工帳分(fèn)錄是正確的如果你是計算機帳(zhàng)做賬的計算機是不允許你這樣(yàng)做的(de)為了保(bǎo)證應交稅金的正確性(你上麵應交稅金借貸都虛增)建議你借:其他(tā)應收款-待抵扣進項稅貸...

3:36:24前回答 已被53427人點讚
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