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​免(miǎn)稅產品銷售的會計分錄(免稅(shuì)產品的賬務處理)

作者:企業好幫手
時間:2022-05-12 05:50:27  瀏覽量(liàng):
[ 企業(yè)好幫手導讀 ] 免稅產品銷售的會計分錄1、得到(dào)免稅批文2、已經計提(tí)了進項稅則正常做如下分錄借:應收貨款-某公司貸:主(zhǔ)營業務收入應交稅金--應交增值稅-銷項稅同時按銷售數量計算所計提的(de)進項稅與上分(fèn)錄銷項稅差額做如下分錄借:應交(jiāo)稅金--應交增值稅(減免稅款)貸:主營業務收入(rù)<

免稅產品銷售的會計分錄

1、得到免稅批文

2、已經計提了進項稅

則正(zhèng)常做如下分錄

借:應收貨款-某公司

貸(dài):主營業務收入

應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-銷項稅

同(tóng)時按銷售數量計算所計提的進項稅與上(shàng)分(fèn)錄銷項稅差額做如(rú)下(xià)分(fèn)錄

借:應交稅金--應交增值稅(減免稅款(kuǎn))

貸:主營業務收入

免稅農產品銷售的會計分錄

最好將價稅分離,即把增值稅單獨反映出(chū)來,這樣做盡管在增(zēng)值稅(shuì)納稅(shuì)申報時不會有任何影響.但是在期末(mò)填寫年度所得稅納稅申報表時對於這收入則包含了兩類收入一類是您公司的銷售農產品的主營業(yè)務收入,另一類是您公司銷售(shòu)免稅農產(chǎn)品所獲(huò)得的營業外收(shōu)入.

具體的賬(zhàng)務處(chù)理:

借:銀行存款

貸:主營業務收入

應交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

做(zuò)完這筆(bǐ)分錄後再做一筆分錄為:

借:應交稅金--應交增值稅(銷項稅額)

貸:營業外收入

因為銷(xiāo)售免稅農產品開始的時候是先(xiān)繳(jiǎo)納了稅(shuì)款的,隻(zhī)有取得免稅憑證才向稅務機關申請免稅(shuì),這樣做不僅符合時間規定,也有利(lì)用所(suǒ)得稅的計算及納稅申報表的填寫.

免稅產品銷售的會計分錄如何處理?綜合以上內容所述,其實我們都知道通過小編老師匯總的相(xiàng)關介紹資料可知,其實我們都知道企業免稅商品銷售都是可以通過應收稅款和主營業務收入的科目進行記錄的.如果你們(men)對此免稅商品的賬務處理資料感興趣,都是可以來本網(wǎng)站上找會計老師進行谘詢.

網友對​免稅產品銷售(shòu)的會計分錄的相關評論

網友:東風小康C32S888

  銷售免稅商(shāng)品會計分錄

9:3:35前(qián)回答 已被31417人點讚
網友:古思特888

  

10:58:27前回答 已被75277人點讚
網友:用戶(hù)2355123520316

  小規模納稅人銷售免稅的農產品,會計分錄如下(xià):借:銀行存款貸:主(zhǔ)營業務收入貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅(shuì)額)做完這筆分錄(lù)後再做一筆(bǐ)分錄為:借:應交稅費--應交增值稅(銷(xiāo)項稅...

22:32:5前(qián)回答 已被25556人點讚
網友:結束你的(de)悲傷(shāng)

  1、購進時:借:庫存商(shāng)品借:應交稅費-應(yīng)交(jiāo)增值稅-進項稅額貸:庫存現金(jīn)2、銷售時:借:銀行存款貸:應交稅費-應交(jiāo)增值稅-銷項稅額貸:主營業務收入3、免稅處理時:借:應交稅...

7:57:48前回答 已被36982人點讚
網(wǎng)友:徐Ting

  借(jiè):庫存商品貸:銀行存款借:銀行存款(kuǎn)貸:商品銷售收入(rù)

10:4:22前(qián)回答 已(yǐ)被24424人點讚
網友:起亞KX3新能源888

  1、銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品的會計(jì)分錄是:借:銀行存款貸:主營業務收入2、免稅農產品是指免交增值稅的農業產品。農業產品是指種植業、養殖業、林業、牧業、水產業生產的各種...

19:5:51前回答 已被93888人點讚
網友:沃爾沃S90新能源888

  1、免稅農產品(pǐn)進(jìn)項抵扣的分錄借(jiè):庫存商品應交稅費——應交增值稅(shuì)(進項稅額)貸:銀行...銷售的一種行為,而對於通過收購、生(shēng)產並加工(gōng)出售的農業產品,則不在(zài)免稅的行(háng)列。同(tóng)...

20:33:34前回答 已被96822人點讚
網(wǎng)友:ID.6888

  雖為直接免征增值稅,但會計處理時反映其實現的增值稅(shuì)1.銷(xiāo)售借(jiè)銀行存(cún)款156000貸主營業(yè)務收(shōu)入-免稅收入133333.33貸應交稅金-應交增值稅(銷項稅額(免(miǎn)稅(shuì)))22666.67...

14:5:60前回答 已(yǐ)被74319人(rén)點讚
網友:e-POWER888

  按照農產品收購發票或者銷售(shòu)發票上注明的農產品買價和13%的(de)扣除率(lǜ)計算的進項稅額。進項稅額計算公式:進項稅額=買價×扣除率通過上(shàng)述條款,在結(jié)合分錄就明白了。借(jiè)...

10:53:31前回(huí)答 已被88386人點讚
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