1、酒店個人工商戶交稅費(fèi),開普票13501專票110390稅率3%需交增值稅(shuì)如何(hé)計算?
答:個體戶如果是小規模納稅人開普票10萬以內是免稅的,如果開專用(yòng)發票,需要按3%交納增(zēng)值稅。
2、報銷金額比發票金額少,如何做賬?
答:按照實際報銷的金額做賬,比如實際發生500元的費用(yòng),報銷500,發票是510的,也要按(àn)照500來做費用。
3、個體戶需要做(zuò)匯算清繳麽?
答:個體戶需要做匯算清繳,在取得所得的次年三月三十一日前辦理(lǐ)匯算清繳(jiǎo)。
4、請問個體戶可以去稅局代開發票嗎?如果可以,月銷(xiāo)售額(é)<10萬元,可以不(bú)用繳納增值稅嗎?
答:個體戶可以去稅局代開發票的,但是(shì)你要先給稅務機關交納開票金額相應的稅金。
5、關於季報,第二(èr)季度(dù)填的4-6月的累計,現在發(fā)現填錯,第三季度填(tián)的1-9月的累計數,這樣對嗎?
答:是的,第(dì)三季度填的是(shì)1-9月的累計數。
6、漏收營業款在財務這邊要怎麽處理,有沒有針對這(zhè)方麵的一個具體的處罰?
答:漏收營業款補記進去即可,一般不涉及行政處罰(fá)。
7、公司不按時發放工資,有時1個月發放一次,有時半年(nián)發放一次,個稅怎麽申報,是(shì)每月都申報,還是發工資時在申報,當年(nián)的工資跨年度發放,怎麽申(shēn)報個稅?
答:每月工資按時(shí)申報納稅,延期發放核算(suàn)上應當講登記在應付(fù)職工薪酬(chóu)的金(jīn)額轉至其(qí)他應(yīng)付款(kuǎn)。
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