員工出(chū)差補貼會計(jì)分錄如(rú)下:
借:管理費用-差旅費,
借:銷售費用-差旅費等,
貸:銀行存款、庫存現金,
出差補助指的是(shì)單位員工因公(gōng)出(chū)差享有的住(zhù)宿費標準、市內交通費標準、夥食補貼(或誤餐補(bǔ)貼)、以及因出差而(ér)享有的其他補助(如遠離家人,公司給予(yǔ)一定補貼等)。企事業單位出差補助沒有明(míng)文規定,一般視企業規模(mó)大小(xiǎo)及公司意願而定,補助金額參差不齊。
一般分為兩種情況,即(jí)分項(xiàng)目如住宿標準是多少錢一天,市內交通是多(duō)少錢一天等,也有的單位實行包幹製,即一天多少錢,不再承擔住宿、市內交(jiāo)通費及餐(cān)飲費。但國家公務員出差補助一般都有明確標準,但各地視經濟條件也不(bú)盡相(xiàng)同。
農(nóng)產品扣除率的規(guī)定為(wéi):
1、購進(jìn)農產品,扣除率為9%;
2、購進用於生(shēng)產或委托加工13%稅率貨物的農產品,扣除率為10%。(若當(dāng)月(yuè)不生產銷售,購進當月按照9%扣除,在有生產銷售的月份再加計1%;若(ruò)當月購(gòu)進當月生產銷(xiāo)售13%稅率貨(huò)物,則當月可直接按加計後10%扣(kòu)除)
計算方法為:進項稅額(é)=買價×扣除率(lǜ)
我們(men)給大家舉個例子:
例如,某公司從某(mǒu)小規模納稅人企(qǐ)業購進小麥一批,取得代(dài)開(kāi)的增值稅專用發票,金額10萬元,稅額0.3萬元,此時,該公司能抵扣的(de)進項稅=10×9%=0.9萬元,計(jì)入原材料金額=10+0.3-0.9=9.4萬元。
通過上麵的介紹,大家了解農產品扣除率怎麽計算了嗎?更多財稅實操(cāo)幹貨知識,請關注考呀呀會(huì)計實操欄目。
計提時(shí):借:生產成本(管理(lǐ)費用) 貸:應付職工薪—工資支付時:借:應付(fù)職(zhí)工薪酬(chóu)...
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借:現金(jīn)150 借:管理(lǐ)費用850 貸:其他應收款1000
借:管理費用-差旅費280借:庫存現金20貸:其他應收款-盧玲300
從學(xué)校的角度可以這麽做分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存(cún)款把夥食補助當成職工福利,我們這裏就是這麽做的~
借:管(guǎn)理費用——通訊費 貸:應付職工薪酬
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